您好,40元津貼不可以使用相關補貼代替。
根據國家相關規定,用人單位安排勞動者在日最高氣溫達到35度以上露天工作,或不能采取有效措施將工作場所溫度降低到33度以下,用人單位應向勞動者支付高溫補貼,并且不能以降溫物品替代高溫補貼。所以,國家法律是明令禁止以實物代替高溫補貼的發放的,高溫補貼必須以現金發放,且不得以防暑降溫飲料充抵高溫津貼
老師您好,首先祝您節日快樂! 以下是我的問題兩個問題,希望您幫忙解答,非常感謝! 我們兩家公司剛注冊下來,并沒有實際入資注冊資金,A公司8月銀行賬單里出現了三筆費用,三筆都是2元,用途均為股權轉讓款,是由公司轉給個人的。 B公司8月銀行賬單里也出現了三次費用,金額也是2元,用途均為股權買價款,這三人就是A公司收到轉讓款的三人,也是由B公司轉給他們個人的,請問這樣兩家公司要怎么做分錄呢? 第二個問題是,我們公司投資一家公司,金額是十萬元,已從公戶轉款,備注某某公司投資款,請問這筆賬單要怎么做分錄呢?望老師賜教,感謝!
老師,您好,有兩個問題想請教一下, 1)備用金年末盤查的時候發現賬上多于實際,這個時候差額是可計入營業外支出嗎?這樣的話是不是不能稅前扣除的? 2)應收應付賬款科目有設美金 到了年底,需要根據12.31的匯率做匯兌損益處理嗎? 老師有時間的話幫忙回答一下,非常感謝!
老師,我們公司有種情況,就是領導經常外出招待客人,發生的業務招待費或者差旅費,有很大金額沒有發票,公司以往做法是找相關地方幫忙開發票,然后付給對方幾個點的錢,然后用這個發票來報銷,請問老師,這樣做可以嗎?
勞務費發票 請問下老師:公司打給個人勞務費,公司代繳相應勞務的稅費,我們的財稅老師說可以不用個人去稅務局開發票了,請問下是這樣子的嗎? 財稅老師的意思是小額的就可以不用開了,公司代繳就行,大額的還是需要本人拿著材料去稅務局開發票,現場交稅 我聽了半天個人的理解是:勞務和工資一樣,不需要發票就可以抵減公司的利潤,所以才可以不用對方開發票;但是金額較大的情況代繳容易被稅務機關關注到,再要求遞交相應的材料之類的,所以現場去繳費直接審核比較好 請老師幫我看下,我的理解是對的嗎?
老師,這些分錄可以幫我寫下嗎?希望老師可以用序號對這寫出來不然題數有點多可能會寫錯!希望老師寫出完整的分錄,金額(附上計算過程!),明細(不唯一也請老師寫一下吧!)。我知道有些金額沒給,那老師您寫金額的過程是就放在哪里我到時自己算如(0.5×單價)這樣放著!然后我覺得答案可以會給老師15心意的,非常感謝您!然后題中會用到一個實訓組號是6!!!!!,還有木木老師就不用不用接了吧
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?