對,這么申報是沒有問題的。
請問老師,計提工資的時候是含個稅,做的分錄是,借管理費用100元,貸應付職工薪酬,100元,然后先扣了個稅,做的,應交稅費-個稅,10元,銀存10,發工資的時候,借應付職工薪酬100,貸銀存90,應交稅費-個稅10元,請問這處理可以嗎
老師請幫我看看我這樣做分錄對不對,我們是當月社保當月繳納,當月15日繳納上月工資,例如:我9月已經計提了工資數是應發數:2000元,我10號的時候繳納了社保:個人400元,單位:600元,做分錄:借:管理費用-社保:600,貸:應付職工薪酬:600,然后;借:應付職工薪酬:600,其他應收款-社保400,貸現金:1000元,個稅:應付職工薪酬:100,貸:應交個稅:100,然后:應交個稅:100元,銀存:100元,然后發工資:應付職工薪酬:1500元,銀存:1500元,請老師幫看看,謝謝老師
老師,員工工資4月假如100元,個稅10元,社保20元,4月罰款5元,計提4月工資分錄借管理費用100貸應付職工薪酬100,5月發放分錄借應付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應付款20,應交稅費個稅10,其他應收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個稅報的時候是按95報嗎?如果是的話報的個稅95元,個稅報的收入和應付職工薪酬總額100元不是相等的,是對的嗎?
老師,員工工資4月假如100元,個稅10元,社保20元,4月罰款5元(從工資扣),計提4月工資分錄借管理費用100貸應付職工薪酬100,5月發放分錄借應付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應付款20,應交稅費個稅10,其他應收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個稅報的時候是按95報嗎?如果是的話報的個稅95元,個稅報的收入和應付職工薪酬總額100元不是相等的,是對的嗎?
老師,員工工資4月假如100元,個稅10元,社保20元,4月罰款5元,計提4月工資分錄借管理費用100貸應付職工薪酬100,5月發放分錄借應付職工薪酬100,貸銀行存款65,其他應付款20,應交稅費個稅10,其他應收款5元,1.請問分錄是如上嗎?2.6月個稅報的時候是按95報嗎?如果是的話報的個稅95元,個稅報的收入和應付職工薪酬總額100元不是相等的,。老師,我早上提交這個問題時你說罰款的5元不放在借管理費用95貸應付職工薪酬薪酬95,現在你又說這些沒問題,不知道哪個是對的,按照我現在學的理解應該借管理費用100而不是管理費用95,如果是100,報個稅95(不包含5元)就和應付職工薪酬100不匹配了,這樣是不是對的,需要個稅收入和做賬的收入計提一樣嗎,我很迷惑
在電子稅務局哪個界面可以申請核定金征收?
什么情況下,可以作為視同銷售處理?
請問外貿企業出口退稅率13調減9,差額4%沒得退的部分如何賬務處理?
老師 我想咨詢一下民間非營利企業 有企業所得稅免稅資格 這個免稅金額是填政府補助的金額還是利潤總額?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快,是所有的支出,不僅是利潤表上的,還包括預收預付以及資產類還未形成費用的
老師,建筑勞務公司可以開具建筑服務*工程施工的1%專票嗎,實際是工地標牌的銷售和安裝
給一個公司開票,他的名字換了,因為之前簽合同和做賬時的名字是一個,后面換名了,這種怎么處理
老師好,老板報銷的單據下他的借款的賬,還需要付款申請單嗎,還是直接用費用報銷單就可以
老師,如果之前法人收了100萬 ,是a公司打款過來的房租,現在我們已經開具了房租發票100萬,那請問這里100萬怎樣通過分錄核銷掉?
我想要查酒店總的支出,從賬上怎么查數據不會有誤,且又快