你好,同學(xué),老師建議都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師上個月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報表上 現(xiàn)在這個月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項(xiàng)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 然后當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師好!我想問一下,月底轉(zhuǎn)出未交增值稅的時候,如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),未交增值稅的金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)嗎?還是申報表上那個應(yīng)納稅額,因?yàn)樯蟼€月有留底。
上個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
老師您好,麻煩問一下例如上月的增值稅有留底就未轉(zhuǎn)讓未交增值稅,那這月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),但是總得還能留底,那這月把銷減進(jìn)的數(shù)還要轉(zhuǎn)未交增值稅嗎
我們這次是小規(guī)模這個季度開出去發(fā)票45萬。需要繳納多少錢稅
柴油發(fā)票不是加油站,自己公司能開嗎?柴油有存在倒買倒賣嗎?
請問之前是開陶瓷制造廠然后要轉(zhuǎn)網(wǎng)上貿(mào)易銷售,買進(jìn)賣出需要注銷之前執(zhí)照重新注冊嗎
當(dāng)月增員一部分繳納3險的人員,次月就減員,還需要申報個稅嗎,不申報會有什么風(fēng)險
什么情況屬于視同銷售,需要繳納增值稅呀?
老師好,公司在A區(qū)A街道,現(xiàn)在搬到A區(qū)B街道,要做什么手續(xù)
老師,收到退回以前年度的房產(chǎn)稅怎么帳務(wù)處理?
老師 請問24年的成本票在24年12月作廢重開,金額都一樣,只是開票的貨物名稱不一樣,一個是作廢的是其他業(yè)務(wù)成本,重開的是主營業(yè)務(wù)成本的發(fā)票,之前忘記入賬了,在25年4月的時候直接紅沖當(dāng)時做的那個憑證,然后再做一筆正確的分錄可以嘛老師?
老師您好!2023年所得稅2024年一月份交的,沒有計提直接交。后來股權(quán)裝讓賬目進(jìn)行調(diào)整,發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該交申請退稅,退回來后沒有紅沖一直掛在賬目上。現(xiàn)在要進(jìn)行2024年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)有所得稅科目有這個數(shù),報表是負(fù)數(shù)。如果當(dāng)時紅沖了報表就不是負(fù)數(shù)要交所得稅。請問這個情況現(xiàn)在怎么處理?
公司打算申請高新技術(shù)企業(yè),需要做哪些準(zhǔn)備,有什么注意事項(xiàng)
哦,我還以為一般留底就不結(jié)轉(zhuǎn)了,好的,謝謝老師
留抵可以結(jié)轉(zhuǎn),但是一般也有企業(yè)不結(jié)轉(zhuǎn)