未交增值稅的金額是銷項減進項 是要交的稅的金額? 上個月有留底的計算增值稅時可以減去??
老師上個月轉出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進項留底有這么多在申報表上 現在這個月銷項金額175120.04.進項金額是168538.06上個月留底轉出未交增值稅9186.33這個做結轉當月進項銷項完整的一筆分錄是?
老師好!我想問一下,月底轉出未交增值稅的時候,如果銷項大于進項,未交增值稅的金額是銷項減進項嗎?還是申報表上那個應納稅額,因為上個月有留底。
老師我上月有留底稅,這個月報增值稅時,銷項稅額是7083.99,進項稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉出未交增值稅 借應交稅費一應交增值稅銷項稅額。 貸:應交稅費一應交增值稅進項稅額。 貨:應交增值稅轉出未交增值稅?
上個月進項大于銷項,留底10,不用做賬務處理 ,本月,銷項大于進項,銷項減去進項是20,那我本月結轉增稅 ,這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20貸應交稅費-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)10貸應交稅費-未交增值稅10,
老師您好,麻煩問一下例如上月的增值稅有留底就未轉讓未交增值稅,那這月銷項大于進項,但是總得還能留底,那這月把銷減進的數還要轉未交增值稅嗎
這個填的對嗎?期末和期初怎么相反了,把我看一下
老師,新公司稅務登記完成,怎么沒有開票業務,這個如何辦理
老師,你好,老板讓我寫財務制度,包括費用報銷制度,業務招待費制度,預付款制度,采購制度,還有什么制度嗎
我們是高新企業,在7041表中國家需要重點扶持的高新技術企業減征企業所得稅當中,這個地方是填應納稅所得額的10% 還是應納稅額的10%,為啥提示28行*10%或0
老師,我們公司是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉的。平時買來分揀裝的袋子,是跟蔬菜和肉一起配送到學校食堂的。請問這個袋子入賬是入哪個科目?低值易耗品還是直接計入到配送成本中?
老師公司開展有獎銷售 顧客中獎了100不交偶然稅 能不能通過其他方式 不安偶然所得?
老師,那如果簽訂房租合同,是不是寫建筑面積和總價就好了,單價不要寫?
老師 公司進行有獎銷售 顧客中獎100元商品 個人不交偶然所得咋辦?
員工公積金繳費基數怎么計算
有銀行存款余額調節表模板嗎
比如,進項1萬,銷項2萬,留底5000元,我轉出的時候,應交稅費-未交增值稅1萬,實際下個月繳納的時候是5000元,那這樣的話未交增值稅不是有余額了嗎?
你好 你應交增值稅是? ?2-1-5000? =5000? ?未交增值稅在貸方有余額,交完就平了?
轉出未交增值稅=銷項稅額 - (上月留抵稅額 + 當月進項稅額),應該是這樣才對吧?
1. 轉出本月未繳增值稅: 借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)5000 貸:應交稅金-未交增值稅 5000 2.下月繳納的時候: 借:應交稅金-未交增值稅 5000 貸:銀行存款 5000 會計分錄是不是這樣做?
對你寫的這些都是正確的。
轉出未交增值稅=銷項稅額 - (上月留抵稅額 + 當月進項稅額),那就是這樣嘍?
你好 對 的,對的 ,。對的,