你好,這個月開的,屬于第二季度了,上季度的發票開的不超過30萬么
老師您好,請問小規模納稅人季度凱開票不超過30萬,在增值稅申報表中應該填寫在小微企業免稅銷售對的吧
老師,我們是小規模納稅人,也是小微企業,增值稅應該如何申報,假如我第2季度開票10元(開的免稅發票,發票稅額是0),未開票6元,增值稅報表應該怎么填寫?
老師,小規模納稅人季度申報增值稅。本季度只開了一張1%60000的發票,老師我要怎么填寫增值稅納稅申報表呢?
老師您好,請問小規模納稅人,開具專票已經自動扣稅款。在季度申報填寫增值稅申報表,這個稅費該怎么填寫呢?填寫哪里合適呢?
老師您好,小微企業按季度申報增值稅,我現在開了勞務費的發票,申報表應該怎么填寫合適呢
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
老師,我是上個季度開的27萬,沒有超過30萬
填寫在主表的第三行,數據會自動填寫到小面的免稅銷售額應當是第10行,還有稅費
老師我填寫的時候提示我不能享受小微企業優惠政策
沒有超過30萬,小規模是享受免稅的,公司開的專票么
勞務發票地方填寫到左側的位置
貨物及勞務的下面
老師,開的專票,那是不是得上稅
專票不免稅的,填寫在第2行