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老師您好,請問小規模納稅人,開具專票已經自動扣稅款。在季度申報填寫增值稅申報表,這個稅費該怎么填寫呢?填寫哪里合適呢?

老師您好,請問小規模納稅人,開具專票已經自動扣稅款。在季度申報填寫增值稅申報表,這個稅費該怎么填寫呢?填寫哪里合適呢?
2023-01-12 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-12 17:21

對的,是的,就是這么做的。

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快賬用戶9798 追問 2023-01-12 17:24

老師,自己開普通發票,超過免征額,但是政策規定超過也免增值稅,那數額是填寫在黃色的格子里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-12 17:27

你好,免稅的普通發票在第12欄里面填寫,然后去填寫減免明細表最后一行。

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對的,是的,就是這么做的。
2023-01-12
您好,您公司本期只有負數銷售額嗎?這樣的話,需要填寫紙質版申報表去稅局大廳申報的。
2021-04-15
1.2藍填寫專票 普通發票和無票收入的一樣填寫,如果在300,000以內的在10欄里面填寫 超過的在第一航和第三行里面填寫 減免的2%在主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面
2023-03-11
同學你好,是填入主表中稅務機關代開發票欄;
2020-10-14
填寫到報表的第12行和減免表。
2022-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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