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老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開(kāi)了的專票在哪填寫(xiě),普票在哪里填寫(xiě),未開(kāi)票收入在哪里填寫(xiě),如果季度未超過(guò)30萬(wàn),在哪填報(bào),如果超過(guò)30萬(wàn)怎么填報(bào)。

2023-03-11 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-11 14:41

1.2藍(lán)填寫(xiě)專票 普通發(fā)票和無(wú)票收入的一樣填寫(xiě),如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫(xiě) 超過(guò)的在第一航和第三行里面填寫(xiě) 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面

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快賬用戶2412 追問(wèn) 2023-03-11 14:56

如果未超過(guò)30萬(wàn),在第2欄填寫(xiě)開(kāi)了專票的,在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的,同時(shí)把第2欄和第3欄的合計(jì)數(shù)填入第10欄?

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快賬用戶2412 追問(wèn) 2023-03-11 14:58

如果超過(guò)了30萬(wàn),就只在第2欄填寫(xiě)開(kāi)了專票的,在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的,不同填(四)免稅銷售額,是這樣理解的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-11 15:00

如果未超過(guò)30萬(wàn),在第2欄填寫(xiě)開(kāi)了專票的,在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的, 不是就要填寫(xiě)第十欄

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齊紅老師 解答 2023-03-11 15:00

剛才寫(xiě)錯(cuò)了 如果未超過(guò)30萬(wàn),在第2欄填寫(xiě)開(kāi)了專票的,在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的, 普通發(fā)票的不要在第三欄里面填寫(xiě),在直接在第十欄。

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齊紅老師 解答 2023-03-11 15:01

如果超過(guò)了30萬(wàn),就只在第2欄填寫(xiě)開(kāi)了專票的,在第3欄提攜開(kāi)了普票和沒(méi)有開(kāi)票的,不同填(四)免稅銷售額,是這樣理解的嗎? 是

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快賬用戶2412 追問(wèn) 2023-03-11 15:02

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-11 15:08

不用客氣,工作愉快。

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1.2藍(lán)填寫(xiě)專票 普通發(fā)票和無(wú)票收入的一樣填寫(xiě),如果在300,000以內(nèi)的在10欄里面填寫(xiě) 超過(guò)的在第一航和第三行里面填寫(xiě) 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2023-03-11
同學(xué)你好 填寫(xiě)在免稅欄就行了
2021-01-05
你好,不超過(guò)30萬(wàn)的,在第十欄填寫(xiě)銷售額就可以了。免稅的稅額是按照不含稅的金額乘以3%算出來(lái)的 超過(guò)的在第一行和第三行填寫(xiě)你的銷售額, 然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)
2023-02-16
你就填寫(xiě)主表,還有那個(gè)附加稅表就可以了,如果超過(guò)了45萬(wàn)的話,嗯,你開(kāi)的是1%的發(fā)票還是3%的。
2022-02-21
您好,普票的部分填在免稅銷售額,小微企業(yè)免稅銷售額那一欄,專票部分填在第二行,稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票發(fā)票不含稅銷售額那一欄
2020-12-03
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