你好!不跨年是可以的
實(shí)收資本的印花稅需要計(jì)提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
你好 印花稅收到減半征收的稅錢(qián),借稅金及稅金負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅負(fù)數(shù) 借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)這樣可以嗎?
老師,計(jì)提上一年的印花稅 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 稅金及附加的數(shù)據(jù),最后去哪里了?
您好,老師印花稅的計(jì)提繳納分錄,計(jì)提 借:稅金及附加 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 繳納時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸,銀行存款,這樣對(duì)嗎?
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無(wú)法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷(xiāo)1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒(méi)有余額了,但是利潤(rùn)表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
一般納稅人采購(gòu)取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷(xiāo)售了?采購(gòu)取得普票銷(xiāo)售的時(shí)候可以開(kāi)普票也可以開(kāi)專(zhuān)票?
一般納稅人企業(yè),這個(gè)月給員工補(bǔ)了14個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,發(fā)上年績(jī)效獎(jiǎng)金是不是也是一樣的申報(bào)個(gè)稅,做賬一次記入管理費(fèi)用
老師,好。專(zhuān)利每年續(xù)費(fèi)怎么續(xù)
生產(chǎn)塑膠模具/塑膠模具加工/組裝塑膠件加工的行業(yè)的毛利率是多少呢?
5G 老師,請(qǐng)問(wèn)一下,這種情況的話(huà),如果不更正的話(huà),不退稅的話(huà)可以么?會(huì)有什么影響么? 年度匯算退稅審核補(bǔ)充資料 納稅人年度匯算時(shí)申報(bào)的勞務(wù)報(bào)酬總收入小于本年度代開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票(不含匯總代開(kāi)發(fā)票)總金額。合計(jì)不含稅開(kāi)票金額13346.53元,請(qǐng)核實(shí)后更正申報(bào)。查看申報(bào)記錄詳情 提交
請(qǐng)問(wèn)在實(shí)收資本的資金撤回給股東需要交稅嗎?
公司借錢(qián)給老板,有規(guī)定老板的用途嗎?
收到別的公司轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián),不需要再轉(zhuǎn)回去,記其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付啊
老師:你好!我想問(wèn)下我們公司的財(cái)務(wù)報(bào)表忘記漏申報(bào)了,現(xiàn)在不申報(bào),發(fā)現(xiàn)因?yàn)橹百~務(wù)有調(diào)整,導(dǎo)致現(xiàn)在利潤(rùn)表的收入,成本和利潤(rùn)總額都與當(dāng)時(shí)申報(bào)的企業(yè)所得申報(bào)表不一樣,現(xiàn)在我們要怎么處理,謝謝
跨年了小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是怎么做分錄的
你好!你想這樣也可以。但是會(huì)計(jì)上并沒(méi)有說(shuō)小企業(yè)準(zhǔn)則這樣做,其他準(zhǔn)則那樣做 正常都是要計(jì)入以前年度損益調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目。只多計(jì)提了1分
你好!那你直接沖減就行。不用管以前年度損益了
好的,謝謝。
你好!不用客氣的了