你好,這樣是可以的
實收資本的印花稅需要計提嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—印花稅 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
因六稅兩費減征50%,收到退回1-3月印花稅,怎么入賬呢?借:稅金及附加 -1000 貸:應(yīng)交稅費-印花稅-1000借:銀行存款 1000 貸:應(yīng)交稅費-印花稅1000,是這樣嗎?
老師好六稅兩費1、2月全交了,現(xiàn)在減半征收,后期抵減如何做賬,前期印花稅借:稅金及附加100,貸:應(yīng)交稅費-印花稅100;交稅時借:應(yīng)交稅費-印花稅100,貸:銀行存款100,現(xiàn)在減半征以前多交50如何抵減后面印花稅
收到六稅兩費退的印花稅和留抵增值稅 怎么入賬 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 借銀行存款 貸 稅金及附加 印花稅 對嗎。貸方是用借方紅字還是貸方負(fù)數(shù)
你好 印花稅收到減半征收的稅錢,借稅金及稅金負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費印花稅負(fù)數(shù) 借銀行存款借應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)這樣可以嗎?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
好的,謝謝!
不客氣,祝你工作順利