印花稅不計入固定資產契稅是直接計入固定資產不通過應交稅費科目核算。然后辦證這些都是直接計入固定資產,要是建設的那就記住在建工程完工后轉到固定資產。
異地預繳增值稅印花稅,印花稅會計分錄是 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 還是借:管理費用——印花稅 貸:應交稅費——應交印花稅
請問固定資產發生清理費用時的分錄為: 借:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 是這樣不?
老師,我們公司購房,繳的印花稅和契稅,做的分錄是 借:固定資產-房子 固定資產-契稅 應交稅費-印花稅 貸: 其他應付款 分錄對嘛
老師我公司銷售固定資產小汽車,我做的分錄收到款是借:現金 貸:固定資產清理 應交稅費 應交增值稅 銷項稅,;計提銷項稅是借:應交稅費 應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值。還有一步借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費 未交增值稅對嗎?
要轉固定資產的分錄是:借:固定資產 貸:預付賬款 應交稅費-應交土地出讓契稅 應交稅費-應交印花稅 管理費用-辦證費用
業務宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產土地稅除了享受小微企業減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規,貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業財務報告里有現金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應收股利,一定沒有應收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?