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老師我公司銷售固定資產小汽車,我做的分錄收到款是借:現金 貸:固定資產清理 應交稅費 應交增值稅 銷項稅,;計提銷項稅是借:應交稅費 應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值。還有一步借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費 未交增值稅對嗎?

2023-06-16 05:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-16 05:29

你好,沒錯的就是這么做賬的

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快賬用戶6982 追問 2023-06-16 05:31

產生的附加稅做固定資產清理科目對嗎,借固定資產清理貸應交稅費 城建稅,有人說固定資產清理產生的增值稅做固定資產清理科目 ,我就不會了

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齊紅老師 解答 2023-06-16 05:35

固定資產清理產生的增值稅單獨記入應交稅費應交增值稅里面的

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快賬用戶6982 追問 2023-06-16 05:37

那怎么寫分錄呀,我是按上面寫的呀

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齊紅老師 解答 2023-06-16 05:39

就是按照你上面的這么做賬就行

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快賬用戶6982 追問 2023-06-16 05:42

老師,附加稅對嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-16 05:43

產生的附加稅是記入固定資產清理里面

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你好,沒錯的就是這么做賬的
2023-06-16
你好; 你現在把你銷項稅和進項稅 多少發來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
同學您好 分錄是正確的。
2021-04-19
對,是對的,是的,是的
2021-04-19
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