如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
老師好,我公司老板用銀行付了1500的保險費,我公司沒有車,這分錄怎嗎做啊,沒有看到發票
老師好,我公司老板用銀行付款保險費1500,這個分錄怎嗎做啊,沒看到發票
設備殘值是怎么計算出來的
老師好,2024匯算清繳企業所得稅有退稅,做憑證時計入哪個科目,謝謝。
東莞的外貿公司首次退稅,是一定會函調供應商嗎?還是隨機的呢?
老師,這個月個稅的申報截止期限是15號還是18號?
老師,請問下,不是說發行費計入投資成本嗎?為什么答案不是2100呢?
更正錯誤時,記賬憑證為什么可以不附原始憑證?請教一下,非常感謝!
請教一下,應付利息,應計利息分別是在什么情況下用到的。 題目里面為什么不選應付利息,?非常感謝!
老師在申報季度企業所得稅,營業收入是不是填季度已開票金額啊?
進項大于銷項這分錄金額用怎么算的,銷項減去進項算留底稅嗎
你好 是的 是這個的
進項加留底減去銷項嗎
進項減去銷項 按這個余額
不算留底嗎
不算 之前的留底已經做了 為啥還得做一次
是不是進項大于銷項就做個和計提增值稅相反的分錄就行
你好 是的 是的 是的
之前留底為啥已經做了是哪個分錄
借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 這個就是留底的分錄 進項大于銷項不是嗎
轉出未交還是多交
未交 轉出未交增值稅
這個表格雖然銷項大于進項但是有留底稅最后不用交稅,那咋做分錄
這個沒有留底,但是進項大于銷項,又要怎么做分錄
怎么沒有留底 你在哪里看的沒有
第二個圖片呀,當月的銷項19241.51 進項47968.78這個數字之外上月沒留底,我是這個意思
20欄不就是留底的嗎
這個銷項大于進項,但是算上留底不交增值稅,不交增值稅那個金額計算不是不算留底嗎,還能直接用銷項數字減去進項嗎
銷項減去進項減去留底。