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老師。我還想問個問題。我在2023年年開了一張銷售發票出去,2024年1月發現開票品名錯了,在1月紅沖了,并在1月重新開具,第一是需要經過以前年度損益調整嗎?第二是對這3張發票的分錄如何處理呢?

2024-04-03 13:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 13:05

你好,不用的,直接借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費。 借,應收賬款負數 貸,主營業務收入負數 應交稅費負數。

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你好,不用的,直接借應收賬款貸,主營業務收入應交稅費。 借,應收賬款負數 貸,主營業務收入負數 應交稅費負數。
2024-04-03
去年開票是1%開票 今年紅沖后 還是按照這個稅率開具 不能改
2022-04-28
您好同學,咱這個紅沖的發票呀,不牽扯到年度損益調整,我們直接用主營業務收入寫金額寫負數就可以了,在你填開紅字發票的當月就可以了,不牽扯到以前年度影響的,因為這個不涉及到匯算清繳調整。
2023-01-02
您好,那您的財務這么處理有重大風險?您開具的專用發票還是普通發票?
2022-12-31
4 月 1 日的發票已做賬并做了發票入賬標識,5 月 27 日銷售方紅沖了這張發票并重新開具藍字發票,你在 6 月 30 日做了記賬憑證并附上一紅一藍字發票,且摘要寫了調整相關憑證發票開具錯誤。在這種情況下,6 月份你不需要對這兩張發票(5 月 27 日的一紅一藍字發票)再做發票入賬標識。 因為 4 月 1 日的發票在當時已經做過入賬標識,5 月的紅沖和重開是對之前發票的調整,你在 6 月做的記賬憑證是為了反映這一調整事項。之前 4 月那張發票的入賬標識已經能夠體現其入賬情況,無需對 5 月的紅沖和新開發票再次進行入賬標識。 進行發票入賬標識的主要目的是為了防范開票方誤開紅字發票以及受票方電子發票重復入賬歸檔的風險。在這個案例中,由于前期已經對原始發票進行了入賬標識,后續的紅沖和重新開具通過記賬憑證的調整已經能夠清晰地反映業務的變化過程。
2024-07-18
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