您好,您考慮得好周全,6稅2費減半也考慮了,還有一個印花稅3500/1.01*0.03%*50% 企業所得稅是收入減成本費用得出利潤來計算的,各行各業在當地有個平均水平(各地不一樣的),您跟專管員的關系好能問到
你好老師我想咨詢一下小規模納稅人沒有進項有銷項稅額20萬,可以嗎,另外這20萬交多少企業所得稅,企業所得稅是按多少來乘以所得稅稅率?還有附加稅費都要繳嗎?附加稅是按增值稅稅額來計算嗎?
老師我們現在購買材料450000(小規模納稅人),銷售了500000的,產生的增值稅及附加是30000,我們企業所得稅應該怎么交,交多少
老師.小規模企業.開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現在小規模企業有這個普票減免.以后還會交么
老師,我們是小規模公司,我有個合同施工服務合同300萬,請問需要繳納多少稅呢? 不是一次性開完,比如增值稅和附加稅 ,企業所得稅需要交多少錢?
老師我們小規模納稅人,銷售產品含稅3500元每噸,需要交的增值稅和附加稅3500÷1.01×0.01×1.06=36.73,對嗎,還需要交多少的企業所得稅,綜合下來小規模整體稅負是多少
a公司百分百控股我們家企業,現在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調嗎,
老師,我這個是屬于小規模嗎?
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現金流量表中,銷售商品收到的現金一般是取什么數的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
謝謝老師,增值稅,六稅二費,印花稅都考慮進去了,小規模的話現在剩下只有所得稅了吧,如果我們是小微企業,年銷售收入300萬,能扣除的成本只有10萬,那么就是300減去10萬=290×0.05=14.5萬,對嗎老師
您好,對對,小微的優惠稅率就是5%,您對政策還是很熟悉的
老師一般納稅人都有哪些稅收優惠呢?
您好,目前也就是您知道的這些了小微 6稅2費減半,300萬以內所得稅稅率5%