你好,小規(guī)模納稅人沒有進項稅額的,但是如果是銷售貨物是需要有購進或原來有存貨的,沒有購進沒有庫存卻有銷售納那是虛開發(fā)票,小薇企業(yè)利潤100萬元以下按照5%預交所得稅,附加稅按照應交增值稅來計算繳納的
你好老師我想咨詢一下小規(guī)模納稅人沒有進項有銷項稅額20萬,可以嗎,另外這20萬交多少企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按多少來乘以所得稅稅率?還有附加稅費都要繳嗎?附加稅是按增值稅稅額來計算嗎?
老師我想問一下,小規(guī)模納稅人每個季度有30萬免稅額度,是增值稅和附加稅不用交但是要交企業(yè)所得稅是嗎?
老師你好,我們公司有個項目,是經(jīng)個人介紹,現(xiàn)在要算傭金,是不是用總銷售額—成本—增值稅金—企業(yè)所得稅,來計算,企業(yè)所得稅我們公司是小微企業(yè)按多少25%*20%算的嗎
非同一控制下的企業(yè)合并,下列說法中正確的有)。A購買方對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應當確認為商譽B發(fā)生的直接相關(guān)費用應計入合并成本C購買方對合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產(chǎn)公允價值份額的差額,合并報表應當確認為其他綜合收益D企業(yè)合并各方合并前后不受同一方或相同多方最終控制
24年單位工程至今未結(jié)束一直未開發(fā)票,若還未取得發(fā)票可5年內(nèi)調(diào)增?
出口企業(yè)必須收匯后才能退稅嗎?收匯在外匯管理局操作嗎,還有什么平臺可以操作?
老師,24年多暫估10萬,去年得賬不想動了,報表也不想改了,匯算清繳A105000納稅調(diào)增,賬上做調(diào)整分錄 借 應付賬款暫估 貸 利潤分配-未分配利潤,其他表還需要動嗎或者還需要那些操作?
老師,已經(jīng)不在的房子,要怎么不再交房產(chǎn)稅?城鎮(zhèn)土地使用稅還要交嗎?
22年1月1日,甲公司以一批庫存商品(賬面價值1500萬元,公允價值2000萬元)作為對價,從W公司處取得乙公司80%股權(quán),能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂疲碛勉y行存款支付發(fā)行費用80萬元。當日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1600萬元,乙公司除一項固定資產(chǎn)外◇其他資產(chǎn)公允價值與賬面價值相等,該項固定資產(chǎn)的賬面價值為300萬元,公允價值為500萬元。甲公司與W公司不具有關(guān)聯(lián)方關(guān)系。該項企業(yè)合并在合并財務報表中形成的商譽為()萬元。不考慮相關(guān)稅費。A400B720C60D560
老師,我們是高新制造業(yè),每月發(fā)生的研發(fā)費用是該先計入研發(fā)成本,再結(jié)轉(zhuǎn)到費用類科目嗎
老師,我們是一家電商公司,年銷售額800萬左右,老板聽朋友會計提議: 用員工身份證注冊10家個體戶,每家年開票80萬 利用小規(guī)模納稅人增值稅免稅政策 通過微信分賬給各戶主再轉(zhuǎn)回 聽說最近稅務局在嚴查這類操作,想問: 這種方案實際被查的概率有多大? 如果被查,最壞結(jié)果是什么? 有沒有合法合規(guī)的節(jié)稅替代方案?
老師,請問在建期間沒有收入,所得稅匯算清繳時業(yè)務招待費按多少比例扣除
甲公司于2x22年6月30日吸收合并了乙公司,合并前甲公司與乙公司沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。按照合并協(xié)議規(guī)定,甲公司需向乙公司原母公司支付賬面價值為3200萬元、公允價值為4600萬元的非貨幣性資產(chǎn),合并中發(fā)生法律咨詢等相關(guān)費用100萬元。購買日,乙公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值總額為4900萬元。參與合并各方在合并前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮相關(guān)稅費。該項合并對甲公司2x22年利潤總額的影響為()A增加1300萬元B增加140萬元C增加1600萬元D增加1700萬元