你好? ? ? ?企業(yè)所得稅的 年應(yīng)納稅所得額低于100萬 就是按利潤總額*5%計(jì)算的 。 主要是看你利潤所得是多少? ?
你好老師我想咨詢一下小規(guī)模納稅人沒有進(jìn)項(xiàng)有銷項(xiàng)稅額20萬,可以嗎,另外這20萬交多少企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅是按多少來乘以所得稅稅率?還有附加稅費(fèi)都要繳嗎?附加稅是按增值稅稅額來計(jì)算嗎?
老師你好我一直對企業(yè)所得稅稅率搞不太清楚,我們是二手房中介公司,是小規(guī)模納稅,像我們這樣公司的企業(yè)所得稅應(yīng)該是多少呀?我把外賬接回來時(shí)問他們,我們合計(jì)稅率是多少說是8.18,我算了一不所得稅就是5%,0.03+0.0018+0.05.小微企業(yè)附加稅減半征收0.0036/2=0.0018,小微企業(yè)所得稅前兩天聽課不是20%嗎?我有些不懂想請教一下。
老師你好,我公司為小規(guī)模納稅人享受小微企業(yè)的政策現(xiàn)在我算出來的第三季度利潤總額為5001.07元,我現(xiàn)在要報(bào)企業(yè)所得稅,附表三上減免所得稅稅額應(yīng)該是多少?怎樣計(jì)算的?
老師你好,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,是經(jīng)個(gè)人介紹,現(xiàn)在要算傭金,是不是用總銷售額—成本—增值稅金—企業(yè)所得稅,來計(jì)算,企業(yè)所得稅我們公司是小微企業(yè)按多少25%*20%算的嗎
老師你好,我想請教一下,小型微利企業(yè)如何計(jì)算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
老師這樣算傭金的方法對不對
你好? ?你算傭金是根據(jù)你收入金額來計(jì)算繳納增值稅 。 你計(jì)算企業(yè)所得稅 是根據(jù) 收入總額-成本費(fèi)用稅金來計(jì)算的。? 不會(huì)計(jì)算所得稅和增值稅稅金減去的? ?