你好,你這個比小微企業的減免低,按收入的25%的8%實際是2%,小微企業減按25%稅率是20%實際是5%
老師,您好。我們公司是小微企業,關于小微企業享受稅收優惠的事,我想咨詢的是,減按25%計入所得稅納稅額,按20%稅率繳納,需要什么條件,如何計算呢?
老師你好,我想請教一下,小型微利企業如何計算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現在又符合小型微利企業的政策,那我想知道,我今年享受小微企業的減免金額是多少呢?我最終交企業所得稅是多少呢?
有一個總公司現在設立分公司 分公司的企業所得稅稅率是25% 我想請問一下 分公司的稅率是25% 如果說一個老板他設立多家公司 不按照總分 公司的模式去設立 那樣是企業所得稅 就可以按小型微利企業的企業所得稅去計算 不更好么 為什么要設立 分公司
你好 老師 我們公司屬于小微型企業,老板想做好稅負,多交一點所得稅,我是做高利潤還是所得稅報表不勾選小微型企業那一欄不享受稅收優惠呢?做高利潤問題就是利潤要突然做很高才能達到稅負,那么如果不享受稅收優惠的話有什么問題沒。
老師您好,我們公司從業人數和資產總額都符合小型微利企業的認定標準,只有年度應納稅所得額從上個月開始大于小型微利企業的認定標準,所以企業所得稅稅率由5%上升到25%,這是因為今年出口業務銷售毛利率很大,我想問問,如果明年我們公司出口業務沒有那么多,年度應納稅所得額又符合小型微利企業的認定標準以后,我們公司交企業所得稅可以重新按小型微利企業優惠稅率來計算嗎
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
A公司,有企業股東B實繳60萬和C實繳40萬,現在股東B要把其擁有的一半股權30萬轉讓給D,轉讓價為30萬,請問現金流是D直接轉30萬給B,還是D先轉給A再由A轉回B?
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
前年的收到的一張技術服務費專票,今年雙方協商紅沖了,當時已經抵扣過入賬了,現在怎么處理
那就是說,我核定的就不再享受小微政策了嗎?
還是說一個企業只能享受一個政策
核定的已經比優惠的稅率更少了,不能再享受一個政策
不對呀,我第一季度申報的時候,就是有享受小微企業的減免呀
我第一季度收入是2081536.12,應納稅所得額是41630.74,享受的小微企業的減免金額是33304.59,
只是我不知道怎么算,想知道這個33304.59是怎么算出來的
你好,你享受小微企業的稅率是多少的,