同學你這個不需要其他表調整了
老師,我們12月份暫估成本,匯算清繳前沒獲得發票,也就是說我12月暫估其他應付款90萬,三月份匯算清繳時候我調增這90萬,是不是3月賬務需要處理為借,其他應付款90萬,貸以前年度損益調整90萬,借,以前年度損益調整90萬,貸,利潤分配,未分配利潤90萬。這個賬務處理是不是在1月到5月匯算清繳任何一個月調整都可以對吧,不一定非要在3月匯算清繳調增這90萬時候調整賬務,對嗎,老師,老師你看到以后明天上班以后再回復。
發現前年管理費用多記了10000,借管理費用,貸應付賬款。 今年發現錯了,可以直接調整成借應付賬款,貸未分配利潤-利潤分配么。 前面利潤是虧損的。 今年我申報匯算清繳時,是不是在納稅調整明細表調增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調整前年的匯算清繳表了吧
小企業會計準則2023年1月份,收到了2022年12月開的300多萬勞務票。22年未做暫估 1月份入賬 借:利潤分配/未分配利潤 貸:應付賬款。現在報22年財務報表 和所得稅匯算清繳的時候怎么做。需要調整22年財務報表嗎,匯算的時候300多萬的勞務票填在哪里
老師我們公司2022年匯算清繳時暫估沒有來的商品發票,然后做了納稅調增,這種情況下跟賬上未分配利潤就不一樣了,還用調整賬吧,那個暫估商品當初是借庫存商品貸應付賬款-暫估款
老師您好,22年暫估成本20萬并也結轉(借主營業務成本20,貸應付賬款-暫估,其他分錄平),23年4月匯算清繳時調增20萬,在23年4月的賬里想把應付賬款-暫估科目沖平,做了借應付賬款20,貸,未分配利潤20,這樣做對嗎,謝謝老師
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎