查賬征收的話 利潤=不含稅銷售額-成本-費用(不包括增值稅 可以扣附加稅) 利潤小于100萬 應納所得稅=利潤*5%
老師我們現在購買材料450000(小規模納稅人),銷售了500000的,產生的增值稅及附加是30000,我們企業所得稅應該怎么交,交多少
我們是上海小規模納稅人季報,個人獨資企業核定征收,現在我們首個季度開票不含稅銷售額1992779.21請問老師我們的個人經營所得稅應該是多少怎么算得
老師,小規模納稅人出售一處不動產,在不動產所在地過戶時,已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒有開銷售票,只是用的以前購買不動產時的發票,現在我們還需要開票嗎,主要是開了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
小規模納稅人銷售了一項自己的不動產,增加了5%的稅種 增值稅附加稅那些都是購買方交的,現在報稅我應該怎么報啊,老師
老師,小規模納稅人稅務局退第一季度增值稅及附加稅費,第一季度交了,第三季度退回,現在,我作分錄,借,銀行存款,貸,應交稅費,應交增值稅銷項稅額,稅金及附加,對不對,老師,退的稅是我們第一季度交了,我是貸應交增值稅銷項稅,還是應交稅增值稅已交稅金。
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
50萬減45萬就是我們應該交企業所得稅的金額么
不是的 50-45-其他費用 是利潤 應納所得稅額=利潤*5%
假如我們公司沒有其他費用,就只有這一次業務
而且我們公司是一般納稅人,所得稅稅率是5%?
是的 屬于小型微利企業 (同時符合資產總額不超5000萬 從業人數不超300人 利潤不超300萬 ) 利潤不超100萬的 稅率是5%
小規模納稅人的印花稅稅率跟一般納稅人一樣嗎
稅率是一樣的 不過小規模有優惠 減半征收