那如果說你以前交了相關(guān)的事兒,你現(xiàn)在開票就不要再交稅。
老師,我們公司是房地產(chǎn)開發(fā),是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅的,房子已經(jīng)銷售完了,只剩兩套沒有銷售,已經(jīng)做土地清算了,那現(xiàn)在能申請(qǐng)小規(guī)模納稅人嗎?因?yàn)槲覀冞€有一棟辦公樓屬于出租狀態(tài),現(xiàn)在出租要交增值稅,小規(guī)模納稅人收入不超過45萬就免征增值稅是嗎?
老師,小規(guī)模納稅人出售一處不動(dòng)產(chǎn),在不動(dòng)產(chǎn)所在地過戶時(shí),已繳納增值稅及附加稅,但是公司沒有開銷售票,只是用的以前購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的發(fā)票,現(xiàn)在我們還需要開票嗎,主要是開了票,我們不是還要交一次增值稅及附加稅嗎
你好,請(qǐng)問小規(guī)模公司銷售不動(dòng)產(chǎn),但不動(dòng)產(chǎn)是在外地,并在不動(dòng)產(chǎn)地預(yù)繳了增值稅和附加稅,但公司還未開發(fā)票,本季度的增值稅要怎樣申報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,是做貿(mào)易銷售的,也可以出租不動(dòng)產(chǎn),現(xiàn)在需要開租賃發(fā)票,應(yīng)該開專票吧,這個(gè)也需要繳納增值稅是吧,他沒有進(jìn)行去進(jìn)行抵扣,交的增值稅是不是多了
老師,您好,已代開專票的同時(shí)已扣稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅不含稅銷售額導(dǎo)入了,有顯示已繳納增值稅,但是有扣了附加稅的附表二沒默認(rèn)出來,那么還需要填附表二嗎?
老師請(qǐng)問一下,穩(wěn)崗補(bǔ)貼怎么申請(qǐng)
老師,公司是2023年7月3日成立的,截止目前還沒有實(shí)繳,工商年報(bào)里認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?
匯算清繳,企業(yè)產(chǎn)生的廣告宣傳費(fèi),沒有超過收入的15%,,需要填寫廣告費(fèi)的表嗎
一筆收入,企業(yè)已于2024年開票并確認(rèn)所得稅收入,繳納了企業(yè)所得稅。但由于訂單后期不能執(zhí)行業(yè)務(wù)沒有履行,需要在25年紅沖掉這筆發(fā)票。那這筆紅字收入是放以前年度損益還是結(jié)轉(zhuǎn)本期損益呀
老師,我們異地開票,現(xiàn)在在電子稅務(wù)局進(jìn)行所得稅的異地預(yù)交稅款,能用三方協(xié)議扣款嗎?還是最好用微信支付寶交款?還是用銀行卡交款。,
老師您好,個(gè)體戶季度多免稅,個(gè)體是不是在網(wǎng)上也可以開票
老師,商貿(mào)公司,確認(rèn)收入用了增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,但是所得稅收入又申報(bào)了,增值稅稅收入又沒申報(bào),這樣可以嗎
核定征收經(jīng)營(yíng)所得稅是含稅還是不含稅的
老師,我們是科技有限公司。請(qǐng)問一下2023.11月購(gòu)進(jìn)專利,開進(jìn)來是無形資產(chǎn)*專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)。 借無形資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款。那需要做借管理費(fèi)用 無形資產(chǎn)攤銷 貸累計(jì)攤銷的嘛?
老師,現(xiàn)金折扣是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里的手續(xù)費(fèi)對(duì)嗎?
但是不是只要開票,申報(bào)時(shí)不就會(huì)自動(dòng)的出來稅款嗎,公司現(xiàn)在都還沒開票,就是怕到時(shí)候有喊交稅,所以我沒懂,就像問哈老師,小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn),是怎么個(gè)流程,為什么我們沒開票,用以前購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)時(shí)的發(fā)票都能過戶,并且還交了稅款,那我們還有沒有必要在開票,但是不開票,這筆收入如何做賬
你在申報(bào)的時(shí)候,你就在未開票銷售額填寫負(fù)數(shù),開票銷售填寫證書,抵了之后就不會(huì)多交稅了。
但是當(dāng)時(shí)交增值稅及附加稅時(shí),沒有告訴我們交稅的依據(jù),就是以什么數(shù)來算出來的,我也不曉得申報(bào)的時(shí)候怎么填了,老師的意思是我們到底是要開票還是不開票啊
開不開票根據(jù)你的實(shí)際情況來呀,你不開票,看一下對(duì)方能不能同意啊,同意就行啊。
對(duì)方不需要票,那我們不開票,那我的收入應(yīng)該怎么入賬呢,交的增值稅及附加稅我應(yīng)該怎么入賬
那對(duì)方不開票,你就按照未開票銷售額去交稅就行呀。