你好;? ? 沒有出來的話;? 你自己寫附表下? ??
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務局代開的,代開的時候就已經交了稅款,那么我現在報增值稅的時候需要填寫應征增值稅稅務局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據系統自動核算的,現在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據改成273再算附加稅呢
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經弄好了 數據也很金蝶一樣,現在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現在我來填寫附加稅 導入數據就是零了, 但是這月有附加稅產生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
我們是一般納稅人,我想問一下在填寫增值稅及附加稅費申報表附表附列資料二時,下面的第三項待抵扣進項稅額里第25行期初已認證相符但未申報抵扣,1。這個是指已經認證但是未申報抵扣的增值稅嗎?2。如果確定個個人用來消費了,不能抵扣的話,是不是在本表的15行填寫進項轉出?
小規模在稅務局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報的時候增值稅填完了,也顯示了預繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
老師,您好,已代開專票的同時已扣稅,現在申報增值稅不含稅銷售額導入了,有顯示已繳納增值稅,但是有扣了附加稅的附表二沒默認出來,那么還需要填附表二嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
但是我現在已經申報了,要不要更正申報,因為我看以前一直也是沒填的,系統也沒自動彈出來
你好; 需要的; 正常會自動出來的? ;
我試下更正申報了,附表二計稅費依據填不了顯示灰色的
你好;如果填寫不了? ; 是系統 設置的原因; 那你就按照實際應交的增值稅來? ?繳納附加稅? ?
已經在代開專票的時候繳納相關稅費,但是現在增值稅申報只顯示增值稅,也沒有附加稅,那么申報的稅額和實際繳納稅額就有誤差了,這樣按照實際繳納的稅額做賬不用管增值稅申報表了嗎?
?你好;? ? ?有多少的誤差金額 ? 如果是系統出來的數據 不對的;? 就要找稅務局處理下數據在報附加稅哈? ??
1000多塊吧,這么奇怪的,是報表問題嗎?我查看以前往年申報的也是沒有體現出附加稅的
找稅務局處理下; 這個是系統問題了? ?
我查到網上又是這樣說的
你好; 你的附加稅之前就預交過了嗎? ??
是的,在稅局代開的發票時候就交的了,
?你好;? ? 那你在已交稅費里面? ? 沒法寫金額的話;? ?找稅務局問下; 是否可以直接0報;? 因為你增值稅有金額; 沒法直接0報的??
可是我現在也不用再繳納增值稅了
增值稅申報表
你好;? ?你直接附加稅0報了? ? ; 你增值稅是0 金額; 我 還以為你繳納了增值稅金額? ??
好吧,但是我已經預交了增值稅,那么附加稅也應該體現出來有預繳的
你好;? ? ?如果你增值稅是0 ; 你附加稅? 增值稅里面是不是也是0 ; 你看? 下; 是0的話; 直接0報? ?
是0的,不用交稅了
? 是的; 那就寫0報即可;? 是的??