你好,1.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅;企業(yè)所得稅是有利潤就需要交; 2.銷售開3%普票的話目前是2022年4月1日至2022年12月31日免稅,以后會不會交要看國家的政策
老師,小規(guī)模納稅人普票季度不超過30萬是不是不交增值稅也不交附加稅,但印花稅和企業(yè)所得稅正常交,印花稅要減半嗎
老師,小規(guī)模月收入不超10萬,季度不超30萬可以免交增值稅及附加費(fèi)是嗎?年不超多少可以免,是無論開專票還是普票都可以免是嗎?企業(yè)所得稅要交嗎
老師.小規(guī)模企業(yè).開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業(yè)所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)有這個普票減免.以后還會交么
老師,小規(guī)模可以開3個點(diǎn)專票是嗎?只是不能用專票抵扣,按3%交增值稅,附加費(fèi)減半,季度30萬普票免交增值稅,企業(yè)所得稅是300萬以內(nèi)的按5%交企業(yè)所得稅是嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬