是的,專票%2B普通,不超過30萬,專票交增值稅和城建稅,普通發票不交,印花稅可以減半,企業所得稅查賬話虧損不交
老師,小規模納稅人普票季度不超過30萬是不是不交增值稅也不交附加稅,但印花稅和企業所得稅正常交,印花稅要減半嗎
小規模納稅人季度不含稅收入不超30萬,交印花稅嗎?老師
安徽省印花稅是怎么減免的?是不是一般人無論開多少都是正常交,小規模不超過30萬減半,超過了正常交,還是小規模無論開多少都減半?
小規模納稅人季度銷售額不超過30萬,還要交稅嗎?所得稅,印花稅,那些還要交嗎?
老師.小規模企業.開專票需要交增值稅.附加稅和印花稅和企業所得稅這四個是不.銷售開普票的話有沒有額度限制.就是說開普票超過多少萬就要交增值稅附加稅.現在小規模企業有這個普票減免.以后還會交么
債務重組利得計入投資收益還是營業外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發費用啊?
老師,我把主營業務成本加150萬,資產負債表上要動哪幾個數字,存貨和原材料相應的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發票,專管員老師不能開具0稅率的發票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務公司下的員工核算工資,但是勞務公司會實際發給派遣員工,勞務公司取得的a公司發的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發了100,勞務公司也按照多發的一百開了普票,這個月是不是應該派遣員工退100給勞務公司,公司這個月結算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉讓10萬元,這個要怎么開票內容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負率是高還是低 因為沒考慮費用
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