紅沖之前的普票,然后再開專票
老師您好,咨詢一下我公司在4月份紅沖了一張3月份的普通發票,紅沖后未開具發票,應交稅額為負500,我司3月份的適合季度收入未超過45萬,所以普票未交稅,也不可能退稅,現在賬上應交稅額為負500應該怎么擺賬呢?
保定金珠信息技術服務有限公司(司所在地為縣城)為增值稅小規模納稅人,2021年1月開具服務費增值稅專用發票5萬元,普通發票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()實在不會
2023年12月有個未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現在3月對方要求將2月開的普票變為專票,稅率不變,需要怎么處理稅務?
2023年12月有個未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現在3月對方要求將2月開的普票變為專票,稅率不變,現在是未開票收入不能是負數,我怎么紅沖做賬呢?
老師問下小規模企業季度開票,專票+普票+不開票收入超過了30萬,那個不開票收入是不用填的嗎,只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數就行了是吧,如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現在第一欄總合計數就行了是吧
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
未開票收入不能是負數,怎么紅沖呢?
你好,沖普票嘛,不是啊,你之前開的是1%。開負數發票1%。
還是啊,我未開票收入現在開票了要沖掉啊,怎么記賬呢?
你好,借銷售費用貸主營業務收入應交稅費。不能紅沖無票收入重新做收入。