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2023年12月有個未開票收入5萬,2月開了普票1%,額度超30萬所以交了增值稅,現在3月對方要求將2月開的普票變為專票,稅率不變,現在是未開票收入不能是負數,我怎么紅沖做賬呢?

2024-03-20 17:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-20 17:15

紅沖之前的普票,然后再開專票

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快賬用戶1109 追問 2024-03-20 17:16

未開票收入不能是負數,怎么紅沖呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 17:16

你好,沖普票嘛,不是啊,你之前開的是1%。開負數發票1%。

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快賬用戶1109 追問 2024-03-20 17:18

還是啊,我未開票收入現在開票了要沖掉啊,怎么記賬呢?

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齊紅老師 解答 2024-03-20 17:20

你好,借銷售費用貸主營業務收入應交稅費。不能紅沖無票收入重新做收入。

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紅沖之前的普票,然后再開專票
2024-03-20
您好 把2月份的發票紅沖 然后再開具1%的增值稅專用發票就好了 稅金不需要補繳 因為2月份普通發票已經交過增值稅了
2024-03-20
你好,借應交稅費、應交增值稅負數,貸營業外收入負數。
2022-09-07
1月把12月的普票20萬紅沖, 這個是發生退貨還是啥,這個對應收入填寫是12萬%2B5萬,是自己開出5萬嗎-20萬,負數填寫, 報增值稅,之前增值稅是沒有交吧,這個我看別的學員反饋增值稅不含稅填寫12萬專票,普通發票之和是負數,不需要填寫,
2021-04-10
1.可以的 一般納稅人之后收到1-2月份的專票也可以抵扣增值稅 2.可以
2021-02-23
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