你好,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù),貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W?,F(xiàn)在開出紅沖發(fā)票的應(yīng)交增值稅怎么處理呢? 我公司開出跨年紅沖發(fā)票時 借:應(yīng)收賬款-一公司名稱(紅字) 貸:以前年度損益調(diào)整(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字)
老師您好,咨詢一下我公司在4月份紅沖了一張3月份的普通發(fā)票,紅沖后未開具發(fā)票,應(yīng)交稅額為負(fù)500,我司3月份的適合季度收入未超過45萬,所以普票未交稅,也不可能退稅,現(xiàn)在賬上應(yīng)交稅額為負(fù)500應(yīng)該怎么擺賬呢?
你好 老師,我6月份紅沖了一筆發(fā)票,分錄也做了,稅額是負(fù)數(shù),因?yàn)闆]有超過征稅額度,沒有增值稅;我怎么把分錄做平呢?紅沖的分錄已做:借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù) ) 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù) ),后面應(yīng)該怎么把稅額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們是小規(guī)模公司2022年5月開了一張專票,當(dāng)時是1%的稅率,申報(bào)時,實(shí)際繳稅3%,在2022年9月份開了一張紅字發(fā)票,在柜臺申報(bào)的,然后,我在9月做了一個紅沖的憑證,所以在9月份的資產(chǎn)負(fù)債表里有應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。但是增值稅款和附加稅一直未退回,這種憑證怎么調(diào)整,不會影響第四季度的應(yīng)交稅費(fèi)和主營業(yè)務(wù)收入?
老師,您好!我們公司6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售,銷售圖書和玩具,全是未開票收入,每個季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價(jià)來交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票,稅額直接進(jìn)的成本,同時,也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅(按照1個點(diǎn)交的稅),7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額,同時這家供應(yīng)商還開了一張1020的專票。 問問,紅沖的這張票我應(yīng)該怎么做賬。謝謝!
老師在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入是不是填季度已開票金額?。?/p>
老師,本市跨區(qū)建筑服務(wù),未先預(yù)繳,直接申報(bào)繳納了3月增值稅,怎么辦?可以不用預(yù)繳嗎?
請問勾選發(fā)票的時候,說“當(dāng)前數(shù)據(jù)與統(tǒng)計(jì)信息不符 ,撤銷后再統(tǒng)計(jì)確認(rèn)”是啥意思?可是每個發(fā)票我都核對過了
有真實(shí)的貨物交易,但進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒辦法開進(jìn)來會有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
1.長期股權(quán)投資入賬金額的確定是怎么樣的? 2.長期股權(quán)投資權(quán)益法下的相關(guān)賬務(wù)處理是怎么樣的?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,去年少計(jì)提工資,今年1月已發(fā)放,賬怎么處理,匯算清繳需要調(diào)整嗎
此外,受新冠疫情影響較大的困難行業(yè),包括交通運(yùn)輸、餐飲、住宿、旅游、電影行業(yè),對所 屬期2020年度的虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限是8年。 只是對2020年的虧損可以彌補(bǔ)8年,其他年度的虧損還是只能彌補(bǔ)五年嗎
快賬財(cái)務(wù)軟件是永久免費(fèi)的嗎?
老師,這個題怎么A不選
各位老師,大家好,應(yīng)付商戶延遲清算款是什么,銀連轉(zhuǎn)入的
好的謝謝
不用客氣,我們愉快。