您好 把2月份的發(fā)票紅沖 然后再開具1%的增值稅專用發(fā)票就好了 稅金不需要補(bǔ)繳 因?yàn)?月份普通發(fā)票已經(jīng)交過增值稅了
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票8萬元,6月開票普票3萬元,2季度沒有未開票收入,則2季度需要繳納的增值稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年4月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票12萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),5月開具專票8萬元,6月開具普票15萬元,2季度未開票收入3萬,則2季度需要繳納的增值稅為()
保定金珠信息技術(shù)服務(wù)有限公司(公司所在地為縣城)為增值稅小規(guī)模納稅人,2021年1月開具服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票5萬元,普通發(fā)票9萬元(均為含稅,增值稅征收率為1%),2月開具專票4萬元,3月開票普票7萬元,1季度沒有未開票收入,1季度需要繳納的附加稅為()
樸老師接,進(jìn)料加工手冊,一張進(jìn)料的單子對(duì)應(yīng)2張出口的單子+1張下腳料內(nèi)銷補(bǔ)稅的單子。請(qǐng)問領(lǐng)料的時(shí)候全部把進(jìn)料的領(lǐng)出了對(duì)不對(duì),后邊這張下腳料的進(jìn)口報(bào)關(guān)單(國內(nèi)并沒有銷售)應(yīng)如何記賬
老師,我們有個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業(yè)呢,可以開服務(wù)費(fèi)發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費(fèi)還是辦公費(fèi)啊?
公司有軟著產(chǎn)品,也有其他的業(yè)務(wù) 這部分業(yè)務(wù)和軟件產(chǎn)品無關(guān),即征即退時(shí),退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業(yè)務(wù)是否并入一起退稅?
想要一下學(xué)習(xí)資料里的,付款申請(qǐng)單等電子版表格
公司已經(jīng)稅務(wù)注銷和工商注銷,然后關(guān)聯(lián)企業(yè)和注銷公司是同一法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務(wù)清查,要求注銷公司恢復(fù),可以恢復(fù)嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費(fèi) 社保等的繳納都必須領(lǐng)導(dǎo)簽字么
這個(gè)開發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么寫
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個(gè)稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個(gè)稅App上申報(bào),APP上能查到公司每月已申報(bào)的稅額,這種自己沒有再申報(bào)2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時(shí)間過了怎么操作?
那她為什么說未開票收入不能做負(fù)數(shù)呢?是因?yàn)榧t沖是負(fù)數(shù)?
12月有個(gè)未開票收入5萬,2月開了普票1% 您前面不是已經(jīng)開具了普通發(fā)票了嗎? 紅沖就是負(fù)數(shù)?
未開票收入不能寫負(fù)數(shù)是需要更正嗎?將原來報(bào)表的未開票收入更正?
小規(guī)模納稅人 未開票收入跟開票收入抵減后的金額填寫申報(bào)表 因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒有單獨(dú)的欄次填寫未開票收入 一般納稅人有單獨(dú)的欄次填寫未開票收入的 您可以把您申報(bào)表截圖一下嗎
不知道能不能看得到,她寫在其他增值稅不含稅銷售額里面
因?yàn)橐还彩?2萬,只有5萬現(xiàn)在要開專票,當(dāng)時(shí)32萬都是以未開票收入報(bào)的
您當(dāng)時(shí)開具普通發(fā)票的時(shí)候未開票收入 其他增值稅不含稅銷售額里面 沒有填負(fù)數(shù)嘛
她應(yīng)該沒有填,因?yàn)槲撮_票收入是2月快過年補(bǔ)錄的,小規(guī)模沒有未開票收入這一欄,下個(gè)月要怎么改才正確呢?
其他增值稅不含稅銷售額里面 填負(fù)數(shù) 跟前面填的對(duì)應(yīng)