你好,可以從增值稅申報表里面看
請問老師填寫高新測評表,有一項填寫企業近三年員工工資從哪里看,是財務報表的應付職工薪酬,還是財務軟件下從科目余額表(應付職工薪酬包括員工工資和社保)看?
老師:統計聯網直報的財務報表有一欄是應交增值稅(本期累計發生額),這個怎么填寫?在哪里找這個數?
老師您好,高新技術企業報火炬統計數據時,享受高企所得稅減免金額怎么填寫呢?我們去年沒有交所得稅,所以說這個減免額按哪個數據填寫呢?
老師你好,我想看2023年一共交了多少增值稅應該是在增值稅報表里面哪個項看,是“應納稅額合計”嗎
老師,我企業是建筑制造高新企業,需要填寫統計年報,我司23年研發費用是181萬,請問統計報表中的申報加計扣除減免稅的研究開發支出、加計扣除減免稅金額、高新技術企業減免稅金額這三項如何計算填寫?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
是不是增值稅申報表 應納稅額 本年累計額,就是全年交的增值稅,附件稅不用算吧
嗯嗯,是的,附加稅不用