是的,就是看本年的應納稅額合計
你好老師 請問我看去年的報表 看他去年一年繳納的增值稅是看24行 應繳納稅額合計嗎
老師好,看企業去年交了多少增值稅,看申報表哪一行,19行應納稅額,,27行本期已繳稅款,24行應納稅合計分別都是什么意思,有什么關系呢
老師你好,我想看2023年一共交了多少增值稅應該是在增值稅報表里面哪個項看,是“應納稅額合計”嗎
老師,我在填高新企業統計報表,請問應交增值稅這個金額從哪里看,2023年一整年的,
老師好,想請教一下,要查看每個稅負是多少,是不是看增值稅納稅申報表,把應納稅額合計/本年度銷售額,對嗎
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
應納稅額合計和實際交增值稅是一樣嗎老師,是不是不一樣,我怎么看23年實際繳的
看應交稅費-未交增值稅的借方
里面啥也沒有
要看當年的借方累計發票生額,那個是交稅的
就是您說的這個科目我從財務軟件點進去是空白的,可能我們會計沒開這個科目有沒有可能?
那么你就要查銀行存款,看摘要是交稅的記錄
那如果看銀行的話,22年12月的增值稅是在23年1月交的,23年12月的增值稅是在24年1月交的,這兩個應該哪個算到23年哪個不能算到23年
看實際交的月份,23.1月的就是屬于交的23年的
好的謝謝老師
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