你好,可以的,可以暫估
老師,請問一下,已付款未開發票,不管是貨款還是廣告費,都應該暫估入帳吧?那暫估入帳的金額是已付款的金額入帳嗎?還有暫估入帳的要結轉成本和費用嗎?
老師,水電費暫估分錄,借:費用,貸:暫估水電費,交水電費:借:預付款,貸:銀行存款,回發票:借:費用,貸:預付款,再做一筆沖紅分錄,借:負數費用,貸:負數應付暫估,對吧
您好老師 款已付 貨已到 發票未到 增值稅不是不能暫估 已付款已付貨款里面已經包括增值稅了 暫估入庫 怎么做賬 收到發票后怎么沖減
老師,暫估費用只能是支付過的錢,沒有回來發票才能暫估嗎?
貨已到,款已付,發票未到,1借:原材料,貸:銀行存款-暫估。2借:原材料-暫估,貸:銀行存款-暫估。老師那個分錄對
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
暫估要詳細列金額明細嗎,有幾個月份的,有什么風險嗎
你好,這個沒什么風險了。因為你還是基本確定能拿到發票的。而且實際也有發生。 摘要寫上明細就行。