你好,24行,這個就是。有異地預繳的嗎?異地沒有的話,24行和34行是一樣的,這兩個就是你實際繳納的。
老師我看了一下利潤表,營業收入是87925,他為什么填到了增值稅納稅申報表第12行,不應該填到第10行么,19行本期免稅額寫的2637.75,這個數是根據什么填寫的呢
收到一張紙質版專票,可以在抵扣系統上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發票軟件)系統續費年費,480元一張專用發票, ? 會計分錄如下: 借,管理費用480 貸,銀行存款480 抵稅時 借,應交稅費一應增一減免稅款480 貸,管理費用;480 填附表四,減免稅明細表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發票操作,直接在申報表中分別填寫480元?? 對嗎? 2. 為什么在申報表中填寫后,增值稅及附加稅費申報表(五)中,為什么出現負數? ? 3 .增值稅減免申報表中,本期發生額是480,本期實際抵減稅額應該是什么? 4. 這個是不是也是480? ? 5. 申報表,主表中: ?“應納稅額19行”, “簡易計稅辦法計算的應納稅額? 21行”, “應納稅額減征額? 23行”, “本期應補(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
老師好,看企業去年交了多少增值稅,看申報表哪一行,19行應納稅額,,27行本期已繳稅款,24行應納稅合計分別都是什么意思,有什么關系呢
老師你好,單位需要做合并報表處理,安裝合并軟件是需要合并一級科目還是二級科目呢?
老師,現在進賬稅勾選在稅務平臺了,我怎么沒找到這個講的課程,還是看到以前的單獨的勾選平臺,有沒有新課程?
老師,分公司跨省,是不是最好是獨立核算
你好,老師,新公司,去辦理社保開戶的時候。填寫資料不小心把銀行支行填錯了。這個直接去大廳可以修改嗎
老師我在做稅審,長期待攤費用科目,年初余額和本年增加的和是不是應該算在待攤的原值里
你好,請問公司暫時還沒有開基本戶,現在刻章的錢怎么報銷怎么支付?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
有限公司用支付寶商家收款碼收款需要申報繳稅嗎
老師,子公司升為一般納稅人,總公司也是要升嗎?
辛苦圖片這個老師說下謝謝
有異地預交,25行期初未交稅款,27行本期已繳稅款,是什么意思 查22年交了多少稅,為什么我們賬上的應交稅費-未交增值稅借方合計+應交稅費-簡易計稅借方合計=27行本期已繳稅款本年累計數,這個數字是22年全年交的增值稅嗎
你好,25行,這個是上一個月的應補稅款。
如果你是正常交稅的,30行和25行填寫一樣的。這個27行和30行填寫一樣的。
老師, 1.我們看22年全年交了多少增值稅是不是看22年12月增值稅申報表 2.都是看本年累計數是嗎?那么25行是21年12月應補稅款是嗎? 3.看本年累計金額25行≠30行,30行本期繳納上期應納稅額是什么意思,是不是22年1-11月累計交的增值稅呀
你好,可以的,24行的那個金額。 看本年數據 25行,這個是上一個月的應補稅款 如果你25不等于30,那你25出來的這個數據就不對。
老師, 1.看22年本年累計,25行期初未交稅款,我看每個月都一樣,都是=21年12月申報表應納稅額,所以25行是不是應該是上年末應納稅額呀 2. 30行本期繳納上期應納稅額是不是21年末應納稅額,是22年1月繳納+22年1-11月應納稅額合計呢,所以25行≠30行 3.看22年交了多少增值稅是不是應該看27行本期已繳稅款呢 麻煩老師了
你好,25是自動出來的,你每個月25和30欄填寫的不對,他就導致25都是一個金額。
這個問題你去核實一下吧,你看一下你30欄當時填寫的對嗎?填寫的是正確的嗎?
第2個又多交或者少交的吧,如果沒有的話,你但是藍填寫的就是不對的。
第三看24行的那個金額,不要看27啊。
老師,27行本期已繳稅款的本年累計數就是包括21年12月所屬期,但是稅款是22年1月交的錢呀,所以看22年一共交了多少錢,不是也包括21年12月應交的嗎,所以24行數據和27行差上年末應納稅款,對吧 2.,25和30行每月數字相等,但是本年累計確實不相等,本年是累計數,您看看我們報表本月數和本年數沒錯吧
你好,對的是的,但是你30欄填寫的不對的話,這27欄就不對,這個理解嗎。
一直在這糾結,27欄,這個27欄實際什么都沒有用,他就自動取出的
看一下這個表格里面的,這里面有公式。
因為銀行讓看22年交了多少增值稅,那我只要是22年銀行付的錢都算,所以要包括1月份繳納上年度的,但是24行只是22年度1-12月應納稅額,并且12月稅款是在次年交的
你好,你看你賬上的未交增值稅也可以的,借方發生額2~12月份。
賬上選期間1-12月,應交增值稅-未交增值稅借方本年累計+應交稅費-簡易計稅借方本年累計的數字和就是=27行,對嗎? 2-12月未交增值稅借方合計+簡易計稅就是24行數據對吧
等于24行,你去核對一下。