什么原因?這些固定資產和存貨你做了銷售嗎?價格太低嗎?
公司最新財務報表如下表所示(位:美元)2006年的銷售收入預期增長20%利息費用將維持固定;稅率和股利支付比率也將維持固定銷貨成本、其他費用、流動資產和應付賬款隨著銷售收入自發增加。ERT公司200年損益表銷售收入905000成本710000其他費用12000息前稅前利潤183000利息支付19700應稅利潤163300所得稅(35%)57155凈利潤106145股利42458留存收益增加63687ERT公司資產負債表(截至2005年月3日)資產負債和所有者權益流動資產流動負債現金25000應付賬款65000應收賬款43000應付票據9000存貨76000合計74000合計144000長期債務156000固定資產所有者權益廠房和設備凈值364000普通股和股本溢價21000留存收益257000合計278000資產總計508000負債和所有者權益總計508000A.如果以完全產能運營且沒有發行任何新的債務或權益,要支持銷售收入增長率20%所需外部融資多少假設該企業2005以80產能運營求ENF
公司最新財務報表如下表所示(位:美元)2006年的銷售收入預期增長20%利息費用將維持固定;稅率和股利支付比率也將維持固定銷貨成本、其他費用、流動資產和應付賬款隨著銷售收入自發增加。ERT公司200年損益表銷售收入905000成本710000其他費用12000息前稅前利潤183000利息支付19700應稅利潤163300所得稅(35%)57155凈利潤106145股利42458留存收益增加63687ERT公司資產負債表(截至2005年月3日)資產負債和所有者權益流動資產流動負債現金25000應付賬款65000應收賬款43000應付票據9000存貨76000合計74000合計144000長期債務156000固定資產所有者權益廠房和設備凈值364000普通股和股本溢價21000留存收益257000合計278000資產總計508000負債和所有者權益總計508000A.如果以完全產能運營且沒有發行任何新的債務或權益,要支持銷售收入增長率20%所需外部融資多少假設該企業2005以80產能運營求ENF
我們有個公司在走簡易注銷流程,在電子稅務局填報企業清算所得稅申報表時,有一個負債清償損益明細表,這里面的清償金額應該如何填列?如果和賬面價值和計稅基礎填寫一樣的數字,是不是就意味著我們要清償這些負債?當期的財務報表是不是就應該沒有應付賬款和其他應付款余額了?
我們有個公司在走簡易注銷流程,在電子稅務局填報企業清算所得稅申報表時,有一個負債清償損益明細表,這里面的清償金額應該如何填列?如果和賬面價值和計稅基礎填寫一樣的數字,是不是就意味著我們要清償這些負債?當期的財務報表是不是就應該沒有應付賬款和其他應付款余額了?
(一)甲注冊會計師負責審計A公司2020年度財務報表,在審計過程中,實施了如下的審計程序:A.檢查資產負債表日前后的營業收入是否已經計入恰當的會計期間B.檢查A公司固定資產的所有權證、購貨合同、結算單和保險單C.檢查應收賬款的賬齡分析表,評估計提的壞賬準備是否充足D.對A公司的存貨實施監盤程序E.檢查發貨單和銷售發票的編號以及銷售明細賬要求:根據上述審計程序,請指明每一項審計程序主要針對的是哪個財務報表項目的哪個一人的理寶僅限一個項目的一個認定)。
晚上好。年度匯算清繳無票支出調增,是填寫a105050哪一欄呢
住房可以二次抵押嗎利息多少
為職工理發支付理發師費用合計3920,其中需代扣個稅640,我3月份掛賬:借:應付職工福利3920 貸:其他應付款xx 3920 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1640元,第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
點擊下載任務,顯示備案中,要多久完成,最右邊備案完成要不要點擊,還是自動完成
老師,納稅調增是填寫a105050表的45欄其他嗎
會計檔案需要一個完整的會計年度嗎?例如我1-3月份都是紙質檔案,4月份改成電子檔案,這樣可以嗎?
老師,我們公司掛靠別人公司做了項目,現工程款到賬了,有什么好的方法把工程款扣了管理費后,到我們公司賬上?
為職工理發支付理發師費用合計3900,其中需代扣個稅600,我3月份掛賬:借:應付職工福利3900 貸:其他應付款xx 3900 4月份第一筆做代扣個稅640,代扣640是和本月員工個稅1000一起在稅務申報,銀行扣款合計1600;第二筆支付理發師費用3300,請問這兩筆分錄怎么做賬,把其他應付款沖掉
老師,辦理新公司公戶需要什么資料啊
固定資產低售10%左右,存貨低售了55%左右,而且我們每個月的都是虧損由于銷售額提不上去
固定資產低售10%左右,存貨低售了55%左右,而且我們每個月的都是虧損由于銷售額提不上去,我們賣存貨和固定資產的公司是我們公司的同一個法人
現在還能修改申報不 不能的話就把你們按照之前的銷售的賬務處理來 看你稅務局那邊怎么要求了
嗯嗯,我們現在不能再二次銷售給買方公司了,申報表估計沒法改,我先把稅務要求的資料如實上交,看稅務局怎么說
現在公司已經在稅務局做清算報備了,還可以更改報表嗎
可以修改 更正就可以的