同學 應交增值稅本期累計發生額是指在一定期限內,企業發生的增值稅應納稅額總和,而這些應納稅額是由企業實際發生的銷售收入、應稅勞務收入和進項稅額總和共同決定的。在統計聯網直報的財務報表有一欄是應交增值稅(本期累計發生額),填寫這個數據時需要從實際發生的銷售收入、應稅勞務收入和進項稅額三者入手,實際發生的銷售收入是指企業在一定期限內發生的經營活動的實際銷售收入,應稅勞務收入是指實行外包等勞務收入,進項稅額是指企業在一定時期內,按照適當的稅收管理制度,在報稅時從購進的發票的增值稅總額中減除的稅額。這三者的總和即為本期累計發生額,可以從企業的賬本上獲得。
老師,統計聯網直報平臺財務狀況表格中應交增值稅(本期累計發生額)主要是指什么?
老師:統計聯網直報的財務報表有一欄是應交增值稅(本期累計發生額),這個怎么填寫?在哪里找這個數?
每個月填的統計報告(財務報表)中的應交增值稅(本期累計發生額),怎么填數據的?
你好老師,統計局報表財務報表,有一欄,應交增值稅(本期累計發生額),填的數怎么取呢
老師,統計局填表,有一個是應交增值稅(本年累計發生額),這個怎么取數
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?