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老師,我在進行增值稅申報時,航天稅盤費用抵稅280元,我填在了主表的23行應納稅額減征額,但是第34行應補退稅額出現負的280,系統提示34行的數據必須和附加稅申報表附列資料五第一欄一致,為什么

2024-03-18 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-18 19:41

您好,我們附表五有沒有填呀,這個23行是自動取附表五的數

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 19:42

沒有填寫,不知道怎么填

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 19:43

感覺附表五沒有能填的

感覺附表五沒有能填的
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齊紅老師 解答 2024-03-18 19:43

哦哦,稍等 稅控技術維護費增值稅申報表的填寫點擊:我要辦稅﹣稅費申報及繳納附資料(一)(二)(三)填寫完畢并保存打開附列資料(四)(稅額抵減情況表)填寫﹣保存,同時填寫增值稅減免稅申報明細表并保存,點擊進入主表,注意需要手動將280輸入23行后并保存,系統不會自動提取 增值稅一般納稅人支付的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費在增值稅應納稅額中全額抵減的,應如何填寫增值稅納稅申報表? 根據《財政部 國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅〔2012〕15號)規定:“五、納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: ? ? ? ? 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易計稅辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易計稅辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 19:45

那與34行和附表五也沒關系

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 19:46

老是提示這個

老是提示這個
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齊紅老師 解答 2024-03-18 19:47

您好,剛才我記錯了,附表五是附加稅,這里也是自動取數的,您按上面的來申報,主表生成后,才有附表五的附加稅

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 19:51

這個280怎么會有附加稅

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齊紅老師 解答 2024-03-18 19:52

您好,沒有附加,這個280抵減了我們的銷項稅,只會是附加稅減少了

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 19:54

老師,我申報時提示我這個,不應該是280嗎,是錯了嗎

老師,我申報時提示我這個,不應該是280嗎,是錯了嗎
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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 19:55

本期應納稅額還有負數

本期應納稅額還有負數
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齊紅老師 解答 2024-03-18 19:59

您好,圖1大于280是因為我們本來進項就大于銷項 16.8,加上這個280的減免, 稅控盤280就是直接減免,退附加稅  根據《財政部 稅務總局關于城市維護建設稅計稅依據確定辦法等事項的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第28號)第一條規定,城市維護建設稅以納稅人依法實際繳納的增值稅、消費稅稅額(以下簡稱兩稅稅額)為計稅依據。   依法實際繳納的兩稅稅額,是指納稅人依照增值稅、消費稅相關法律法規和稅收政策規定計算的應當繳納的兩稅稅額(不含因進口貨物或境外單位和個人向境內銷售勞務、服務、無形資產繳納的兩稅稅額),加上增值稅免抵稅額,扣除直接減免的兩稅稅額和期末留抵退稅退還的增值稅稅額后的金額。   直接減免的兩稅稅額,是指依照增值稅、消費稅相關法律法規和稅收政策規定,直接減征或免征的兩稅稅額,不包括實行先征后返、先征后退、即征即退辦法退還的兩稅稅額。   根據《國家稅務總局關于城市維護建設稅征收管理有關事項的公告》(國家稅務總局公告2021年第26號)第六條規定,因納稅人多繳發生的兩稅退稅,同時退還已繳納的城建稅。   兩稅實行先征后返、先征后退、即征即退的,除另有規定外,不予退還隨兩稅附征的城建稅。

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 20:16

老師,如果我有留抵,退的稅費是不是回到了留抵里了

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齊紅老師 解答 2024-03-18 20:16

您好,不會,附五是附加稅,不是增值稅,不會回到留抵里

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 20:17

那280會回到留抵里是吧

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快賬用戶4518 追問 2024-03-18 20:17

那附加稅是以什么形式退回來

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齊紅老師 解答 2024-03-18 20:18

您好,280會回到留抵,是的 2.退到我們繳稅的賬戶里

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您好,我們附表五有沒有填呀,這個23行是自動取附表五的數
2024-03-18
您好,您把這個主表和這個附表5截圖來看一下。
2023-04-04
你好 沒有應交稅費 主表是不填寫的?
2020-12-03
你本月需要交納增值稅嗎
2021-12-07
本月不需要繳納增值稅的話,實際抵減那里應該是0
2021-12-07
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