在主表第23行填280就可以了
老師,我公司是小規模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內,普票收入填在第10欄小微企業免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數據呢,專票的收入大概有760多的增值稅啊? 還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師,新公司一般納稅人,無業務發生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
您好老師,我現在申報8月份增值說,有280的金稅設備技術維護費,我填在了附列資料4里面第一行,為什么主表里面不顯示這280呢,沒有遞減?280在主表里提現不?在哪一欄?最后結果顯示多交280?
老師,我現在不知道怎么做了,第一張是我翻憑證的暫估,第二張是翻發票缺的進項明細,我現在做匯算清繳我怎么做?這個賬是4月初剛從代理記賬拿回來,按照24年的銷項進項做嗎,我補回來的發票和差的明細對不上,能沖暫估嗎?
補開以前年度的費用票,賬務稅務怎么處理?
老師,您好! 我們有一個公司有營業執照和公章,是2024年8月1日辦理的,稅務還沒有辦下來,需要工商年報嗎?
老師,個稅年報中不像企業匯算清繳那樣,沒有減去本年累計實際已預繳的所得稅呢?
業務宣傳費需要交印花稅嗎?
老師,24年的采購商品的發票現在還能入賬嗎,普通發票
請問公司前幾天有三個專家過來公司考察,他們走的時候,封了三個紅包給他們的路費,這是沒有發票也沒有收據,這個需要怎樣做賬?
請問所得稅匯算清繳里的 資產折舊 攤銷及納稅調整明細表里的資產原值是年初余額還是年末余額?
機票增值稅普通發票可以抵扣嗎?
制造業一般納稅人出售固定資產怎么開票,進項稅已抵扣,怎么做賬務處理
意思在附表4里不用填嗎?
一樣的要填呀,然后再填主表第23行
不應該是填在附表4,主表自動帶出來280嗎?
關鍵是現在沒帶出來呀,自己手工填上就完事了
明白你的意思了,謝謝!
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