同學你好 ?一般納稅人增值稅主表應納稅額減征額不自動帶出,因為減征額是根據企業的實際情況而定的,是事先約定好的,而不是自動帶出的。
老師,新公司一般納稅人,無業務發生,只有一個稅控盤 已填寫附表四和減免明細表里面老師 在增值稅納稅申報表主標里面為什么這個稅控盤金額不顯示再23行應納稅額減征額里面呢,或者上期留底稅額里面,還是因為沒有銷項她帶不出來,不太理解 ,這樣我每個月申報時候需要,再這個減免稅明細表輸入一遍期數余額嗎? 老師 ,我申報10月份時候就填了一遍減免稅明細表,老師為啥不能自動帶出來這個期初余額 。還是我哪里想的不對
增值稅納稅申報,其中金稅盤那個280可以那個減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報明細表,這兩個表已經填了,然后那它那個主表里不會帶出來數據嗎?,為什么主表里第23行,應納稅額減征額這里數據沒有帶出來?一般來說系統會不會自己帶出來的?還是要手動填寫的?
第二個季度開票小于300,000。但是那個稅控盤里面顯示要交2000多塊錢的稅,實際上不是有政策300,000以內免稅嗎?是不是到時我填增值稅申報表的時候,未達到免征額的金額填到那一欄中系統是不是就會自動帶出,不需要繳納增值稅呢?
未達起征點: 1、增值稅減免稅申報明細表里的減按1%的數據不填會提示比對不通過,但是也可以點擊下一步進行申報,這樣還有必要填嗎? 2、增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發生額是填不含稅銷售金額的2%,本期應抵減稅額和期末余額自動帶出,那本期實際抵減稅額如何填,還需要填嗎
就是那個房地產企那個增值稅嘛,我們是前面已經確認了收入,后面呢,補開發票,我填那個主表的時候。我就在我在附表二那里填表的時候,我在看那個填那個我其他開具其他發票那兒填一個正數那里,然后在未開發票那里填一個負數,這樣填是對的嗎?然后那個附表三。它就自動帶出來是零的數據,嗯,然后就沒有抵減的,這樣對不對呢。
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
請問老師,給法院匯款完,讓自己去下載收據,繳款碼填哪個啊,試看好幾次都說不對,謝謝
老師,我想問一下,我們公司是小企業會計準則,我填2024年財務年報的時候,利潤表里管理費用的業務招待費我填了我報表實際數,但是我銷售費用里也有業務招待費數據,它沒顯示,我填完了就去填企業所得稅匯算表,A105000表扣除類業務招待費支出那里賬載金額我填了兩個類目下業務招待費加總數,它提示我不對,我不明白年報里面只有管理費用類目下的業務招待費,那我銷售費用類目下也有啊,怎么處理?
老師,利潤表季報,上期金額填報的是上個季度的金額么?
公司收入是微信收款入什么科目做賬
請老師看看這張科目余額表,其他應收款貸方發生額,與其他科目金額是不是不平,排除銀行增加,謝謝老師
老師小規模農業公司購買了化肥憑證我做了借:原材料貸銀行存款,因為銀行支付了,在領用化肥用于種植水果使用時憑證,我做了借,生產成本貸原材,為什么資產負債表里存貨還是沒減少。?現在領用我做借:其他業務成本貸:原材料可以么?
好的,那是不是我自己填在第23行應納稅額減征額這里就行了?
同學你好 你自己手動填寫