您好,您這個(gè)需要做更正申報(bào)表的,更正2019年及之后的申報(bào)表。
老師好,請教所得稅季度申報(bào)表問題,以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù),企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè),稅負(fù)為5%,是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(電腦自動(dòng)蹦出來),補(bǔ)交稅500,,這月申報(bào)三季度,利潤總額是22萬,在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后,第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬又自動(dòng)蹦出來,我想問的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了,這季度怎么還迡補(bǔ)啊?
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報(bào)時(shí)產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
1.根據(jù)資料(1),甲公司2019年實(shí)現(xiàn)的利潤總額是()萬元。A.127B.123C.143D.1472.根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,關(guān)于田公司納稅調(diào)整事項(xiàng)的表述正確的是()。A.本年納稅調(diào)整減少總額為10萬元B.發(fā)生的稅收滯納金1萬元應(yīng)調(diào)整增加應(yīng)納稅所得C.實(shí)現(xiàn)的國債利息收入2萬元應(yīng)調(diào)整減少應(yīng)納稅所得額D.本年納稅調(diào)整增加總額為3萬元3.根據(jù)資料(1)和資料(2),甲公司2019年應(yīng)納稅所得額是()萬元。A.136B.146C.143D.1414.根據(jù)資料(3),下列各項(xiàng)中,甲公司遞延所得稅的相關(guān)會計(jì)處理表述正確的是()。A.借記“所得稅費(fèi)用”科目1萬元B.借記“遞延所得稅負(fù)債”科目1萬元C.貸記“遞延所得稅負(fù)債”科目1萬元D.貸記“遞延所得稅資產(chǎn)”科目1萬元5.根據(jù)全部資料,甲公司2019年實(shí)現(xiàn)的凈利潤是()萬元。A.143B.141C.109D.107
問題有2個(gè)。該企業(yè)從2016年開始虧損到2022年底。比如每年虧損10萬。到2022年就是-70萬。 1,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是按每年虧損累計(jì)起來數(shù)據(jù)-70萬,資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。 但是“每年企業(yè)所得稅—彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù),比如調(diào)增后是每年虧損9萬。總共-63萬”,請問我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是否需要調(diào)整到一樣的數(shù)據(jù)? 怎么處理呢。 2。 像2016年2017年已經(jīng)過了5年可彌補(bǔ)虧損期,所得稅表調(diào)整為-9萬*5年=-45萬。 這年 ,資產(chǎn)負(fù)債表又如何調(diào)整?
問題有2個(gè)。該企業(yè)從2016年開始虧損到2022年底。比如每年虧損10萬。到2022年就是-70萬。 1,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤就是按每年虧損累計(jì)起來數(shù)據(jù)-70萬,資產(chǎn)負(fù)債表是平衡的。 但是“每年企業(yè)所得稅—彌補(bǔ)虧損明細(xì)表的數(shù)據(jù)是經(jīng)過調(diào)增調(diào)減的數(shù)據(jù),比如調(diào)增后是每年虧損9萬。總共-63萬”,請問我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是否需要調(diào)整到一樣的數(shù)據(jù)? 怎么處理呢。 2。 像2016年2017年已經(jīng)過了5年可彌補(bǔ)虧損期,所得稅表調(diào)整為-9萬*5年=-45萬。 這年 ,資產(chǎn)負(fù)債表又如何調(diào)整?
請問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
您沒回答我的2個(gè)問題,我現(xiàn)在就是要更正申報(bào),但是要先算出來數(shù)字!再去大廳申報(bào)
您好,《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表》也要同步更正數(shù)據(jù)。
第一個(gè)問題呢???
第一個(gè)問題您理解的很到位。