你好,彌補(bǔ)的虧損,不要減去這個10萬。
第一季度企業(yè)所得稅申報的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報的時候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師您好,2021年度企業(yè)所得稅匯繳完后可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額300萬,2022年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)交申報時產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額10萬,以用虧損彌補(bǔ)掉第一季度不交稅。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)所得稅匯繳數(shù)據(jù)錯誤,需要調(diào)增繳稅,彌補(bǔ)的虧損額按300彌補(bǔ)?還是按300減10彌補(bǔ)?
老師,請問彌補(bǔ)以前年度虧損在第四季度用掉了,匯算清繳時彌補(bǔ)以前年度虧損沒金額了是不是就要要繳納企業(yè)所得稅了?
老師,匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02,全申報時提示:年度納稅申報表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補(bǔ)
支付給個人的勞務(wù)報酬,與工資沒有關(guān)系吧
老師 處置公允模式的投房 如果公允大于賬面:售價?賬面價值 ?其他綜合收益 那如果公允小于賬面呢?
2025.03.09順豐公司開具普通發(fā)票預(yù)付卡銷售和充值,不征稅發(fā)票,金額730元,款項法人付現(xiàn)金報銷。請問如何做賬。謝謝
老板從A公司借款付B公司單位工程款,算借款還是B公司投資款?
老師0申報是不需要提交任何資料嗎?0申報不是沒有任何收入嗎?那那些開銷需要上傳嗎?比如那些工資啥的不需要上傳嗎?那買社保的需要入賬吧 怎么弄得啊
129題,是屬于逆流交易嗎,是屬于評估增值對嗎
老師,合伙企業(yè)如何申報所得稅,是申報個人經(jīng)營所得稅嗎?是在個稅扣繳端申報嗎?
收購糧食協(xié)議可要交印花稅?
老師 總分公司企業(yè)所得稅匯總申報,總公司的財務(wù)報表是報總公司自己的還是總分公司合并的財務(wù)報表,老師分公司的財務(wù)報表是只報分公司的嗎
結(jié)轉(zhuǎn)成本不是 800 嗎,咋是 80000 啊
第一季度也需要修改的,你就不能按照300萬來彌補(bǔ)了。
老師,第一季度的已過了申報期了,現(xiàn)在怎么辦?
你好,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報及繳納里面,你看下能不能更正申報或者是作廢申報。
季報產(chǎn)生的利潤,虧損額是自動彌補(bǔ)的,改不了,我現(xiàn)在改年報少彌補(bǔ)10萬可以么
你好,年報和今年的沒有關(guān)系,你做二一年的,不影響二二年的。
你不能按照290來彌補(bǔ)虧損的。
改的話還得把第一季度的改一下對么,現(xiàn)在沒改年報,今年季報虧損自動彌補(bǔ),可是若果年報繳稅虧損就都彌補(bǔ)完了,已申報的第一季度報表就會產(chǎn)生稅對么?
老師,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做
那你修改了年報之后,你虧損的金額是多少?
大于10萬嗎?如果大于10萬的話不用修改。
修改年報后,彌補(bǔ)完300萬,還要繳稅,今年季報是12萬
老師是不是如果修改完年報后剩余的彌補(bǔ)額大于12萬也不用修改季報呀?
你好,修改年報之后,300萬彌補(bǔ)了,也就是你們單位根本就迷彌補(bǔ)虧損了,是這樣吧,如果是的話,第一季度應(yīng)該修改的。
你第一季度多彌補(bǔ)了虧損。
假如有兩種情況1\'修改完后有300萬年報都彌補(bǔ)完了,第二情況修改完年報剩余的虧損額大于12萬,分別怎么處理
你好,第一種需要修改第一季度所得稅申報表,第二種不用動。
明白了老師謝謝您
不用客氣,工作愉快。