你好,你們買的這個固定資產(chǎn)當月就處理了沒有折舊
固定資產(chǎn)處理, 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費增值稅銷項稅 結(jié)轉(zhuǎn)損益: 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入 請問老師是這樣嗎
老師幫忙看看做的是否正確借:固定資產(chǎn)清理3800 累計折舊72200 貸:固定資產(chǎn) 76000 借:其他應(yīng)付款 15000 貸:固定資產(chǎn)清理 14563.11 應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅(簡易) 436.89 借:固定資產(chǎn)清理 14563.11 貸:營業(yè)外收入 14563.11
老師好,這個題目我這樣寫分錄對嗎? 借:固定資產(chǎn)清理 88 累計折舊 364 貸:固定資產(chǎn)452。 借:固定資產(chǎn)清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產(chǎn) 150 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)19.5 借:固定資產(chǎn)清理 54 貸:資產(chǎn)處置損益 54
分錄為: 一、借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 二、 發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關(guān)科目, 貸:固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:營業(yè)外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)400 借銀行存款700 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅700/1.13*13% 借固定資產(chǎn)清理400, 貸固定資產(chǎn)清理700/1.13-400 貸資產(chǎn)處置損益700/1.13-400 那個老師能講講這個,感謝
這個消費稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
不是當月,原因是這樣的,之前會計22年固定資產(chǎn)建卡后,沒有資產(chǎn)記賬,然后直接自己在憑證錄入會計分錄,而且金額還多了4400多,然后2月賣出去我才發(fā)現(xiàn)這個問題,現(xiàn)在清理沒有對應(yīng)科目可以沖,我再修改資產(chǎn)卡片原值就麻煩了,所有報表都要動,所以現(xiàn)在只能這樣沖她記賬憑證的固定資產(chǎn),卡片那邊直接手動點清理,那老師還有更好的辦法嗎?
可以的,可以這么做的
但是我覺得上面分錄好像有問題,固定資產(chǎn)做不含稅價格,我有點看不懂了!我覺得固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理時應(yīng)該是不含稅價格對吧?
固定資產(chǎn)當時原值錄入的是多少?
她當時錄入的不含稅金額是201769.91,所以我現(xiàn)在固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)清理也是這個金額對吧,但是上面圖標紅色箭頭金額不知道咋弄?
金額不對,你自己算一下金額
我這么分配金額對不對?
可以可以這么做的
銷項稅是240000*13對吧?那我固定資產(chǎn)清理肯定是全額對吧
這樣做沒有問題吧!沒有開票,那申報就做無票收入對吧?
哎呀搞錯了240000/1.13不含稅價格再×0.13是稅,+固定資產(chǎn)清理剩下的就是營業(yè)外收入對吧?
用你處置的金額÷1.13× 13%,按照這個來計算增值稅
那就是240000嘛!我收到的金額就是240000,240000/1.13*0.13,就是這個金額算的,但是固定資產(chǎn)清理金額就是原來228000不含稅的金額對吧
那就對 第二個正確的
好的謝謝老師
不用客氣 工作愉快