同學你好 是正確的
固定資產處理, 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅銷項稅 結轉損益: 借固定資產清理 貸營業外收入 請問老師是這樣嗎
老師幫忙看看做的是否正確借:固定資產清理3800 累計折舊72200 貸:固定資產 76000 借:其他應付款 15000 貸:固定資產清理 14563.11 應交稅費 -應交增值稅(簡易) 436.89 借:固定資產清理 14563.11 貸:營業外收入 14563.11
分錄為: 一、借:固定資產清理,累計折舊, 貸:固定資產。 二、 發生清理費用時: 借:固定資產清理, 貸:銀行存款。 三、 處置的收入: 借:銀行存款等相關科目, 貸:固定資產清理, 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。 四、 清理凈損益: 1、 如果是凈收益: 借:固定資產清理, 貸:營業外收入, 2、 如果是凈損失: 借:營業外支出, 貸:固定資產清理
老師,電腦正常報廢,賣給回收的地方, 會計分錄: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款100 貸:固定資產清理 88.5 應交稅費-應交增值稅銷項11.8 最后,借:營業外支出 貸:固定資產清理,是這樣做嗎
你好,公司賣固定資產,開發票報增值稅收入了,清理資產時候分錄借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產;借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費-應交增值稅;借固定資產清理,貸營業外收入
老師,個稅專項附加扣除項,房貸必須是首套房貸嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師固定資產清理借方余額有3800
老師不明白借方余額是什么意思啊
固定資產清理借方余額表示清理后的凈損失。 固定資產清理借方登記固定資產轉入清理的凈值和清理過程中發生的費用;借方余額表示清理后的凈損失。清理完畢后凈收益轉入“營業外收入”賬戶;凈損失轉入“營業外支出”賬戶。
老師借方余額還用清0嗎
嗯 這個都是需要的哦
老師余額清0會計分錄怎么處理
借營業外支出 貸固定資產清理
好的謝謝老師
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝