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老師幫忙看看做的是否正確借:固定資產清理3800 累計折舊72200 貸:固定資產 76000 借:其他應付款 15000 貸:固定資產清理 14563.11 應交稅費 -應交增值稅(簡易) 436.89 借:固定資產清理 14563.11 貸:營業外收入 14563.11

2022-01-11 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-11 09:35

同學你好 是正確的

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快賬用戶1644 追問 2022-01-11 09:36

老師固定資產清理借方余額有3800

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快賬用戶1644 追問 2022-01-11 09:47

老師不明白借方余額是什么意思啊

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:50

固定資產清理借方余額表示清理后的凈損失。 固定資產清理借方登記固定資產轉入清理的凈值和清理過程中發生的費用;借方余額表示清理后的凈損失。清理完畢后凈收益轉入“營業外收入”賬戶;凈損失轉入“營業外支出”賬戶。

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快賬用戶1644 追問 2022-01-11 09:51

老師借方余額還用清0嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-11 09:58

嗯 這個都是需要的哦

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快賬用戶1644 追問 2022-01-11 12:03

老師余額清0會計分錄怎么處理

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:08

借營業外支出 貸固定資產清理

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快賬用戶1644 追問 2022-01-11 12:08

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-11 12:10

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
同學你好 是正確的
2022-01-11
對的是的,可以這么做的
2024-04-06
同學你好。 借:銀行存款 貸:固定資產清理 資產處置損益(或借方)
2024-03-11
是的,就是那樣處理的
2025-04-11
你好,一、將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產清理 貸:資產處置損益 2、如果是凈損失 借::資產處置損益 貸:貸:固定資產清理
2021-04-07
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