您好 請問您有什么疑問? 第一步把顧資產轉到固定資產清理? 請問沒有累計折舊嗎? 借固定資產清理400, 貸固定資產400 收到固定資產清理款項 借銀行存款700 貸固定資產清理700/1.13 應交稅費--應交增值稅700/1.13*13% 結轉清理損益 借固定資產清理700/1.13-400=219.469026549 貸資產處置損益700/1.13-400
固定資產處理, 借 固定資產清理 累計折舊 貸 固定資產 銷售殘值: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費增值稅銷項稅 結轉損益: 借固定資產清理 貸營業外收入 請問老師是這樣嗎
老師好,這個題目我這樣寫分錄對嗎? 借:固定資產清理 88 累計折舊 364 貸:固定資產452。 借:固定資產清理 8 貸:銀行存款 8。 借:銀行存款 169.5 貸:固定資產 150 應交稅費-應交增值稅(銷項)19.5 借:固定資產清理 54 貸:資產處置損益 54
借:原材料200000貸:材料采購199600材料成本差異400(11)借:固定資產172940應交稅費—應交增值稅(進項稅額)29060貸:銀行存款202000(12)借:工程物資300000貸:銀行存款300000(13)借:在建工程456000貸:應付職工薪酬456000(14)借:固定資產2800000貸:在建工程2800000(15)借:固定資產清理40000累計折舊360000貸:固定資產400000借:固定資產清理1000貸:銀行存款1000借:銀行存款1600貸:固定資產清理1600借:營業外支出—處理固定資產損失39400貸:固定資產清理39400(16)借:固定資產清理500000累計折舊300000貸:固定資產800000借:銀行存款600000貸:固定資產清理600000借:固定資產清理100000貸:營業外收入—處理固定資產凈收益100000(17)借:生產成本1400000貸:原材料1400000(18)借:制造費用100000貸:周轉材料100000
借固定資產清理400, 貸固定資產400 借銀行存款700 貸固定資產清理700/1.13 應交稅費--應交增值稅700/1.13*13% 借固定資產清理400, 貸固定資產清理700/1.13-400 貸資產處置損益700/1.13-400 那個老師能講講這個,感謝
借固定資產清理300 累計折舊700 貸固定資產1000 借無形資產200 累計攤銷80 貸無形資產280 借固定資產800 應交稅費-應交增值稅-進項稅額104 固定資產清理300 無形資產200 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額83 銀行存款21 資產處置損益100 ?老師這個第3小問,我這么做的分錄可以么?考試會扣分么?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
1.13是什么,老師不太明白
就是算到不含稅金額?