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借固定資產清理300 累計折舊700 貸固定資產1000 借無形資產200 累計攤銷80 貸無形資產280 借固定資產800 應交稅費-應交增值稅-進項稅額104 固定資產清理300 無形資產200 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額83 銀行存款21 資產處置損益100 ?老師這個第3小問,我這么做的分錄可以么?考試會扣分么?

借固定資產清理300
   累計折舊700  
    貸固定資產1000
借無形資產200
   累計攤銷80  
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應交稅費-應交增值稅-進項稅額104
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無形資產200
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額83
銀行存款21
資產處置損益100
?老師這個第3小問,我這么做的分錄可以么?考試會扣分么?
2023-08-30 14:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 14:26

您好!很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2023-08-30 14:31

您好,這個分錄不行的, 第2個分錄 (借無形資產200 累計攤銷80 貸無形資產280)借方無形資產,貸方也是無形資產有問題。另外您的分錄把資產處置損益計算都不對了,固定資產公允500減賬面300的處置損益是200,您的分錄里只有100了

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您好!很高興為您解答,請稍等
2023-08-30
首先啊,因為固定資產清理的話,它就還有一個步驟,就是要把固定資產清理轉到資產處置損益。然后領了個無形資產的話,雖然說他是直接貸無形資產的原則,但是它同時還帶了資產處置損益,資產處置損益和無形資產加起來就是公允價值。
2022-08-26
你好,資產處置損益有余額,固定資產清理沒有
2020-11-19
可以的 可以 借銀行貸其他業務收入,應交稅費 借其他業務成本貸累計攤銷
2020-08-27
你好,學員,這個沒問題的
2022-03-29
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