你好,你們要做,只能計入營業外支出。 因為這個完稅憑證上面也不會寫你們公司的名字。
老師我們是房產中介公司,客戶把房租轉給我們,我們再轉給房東,怎么做賬務處理?需要房東個人給我們去代開發票嗎?我們給客戶開票開經濟代理服務費還是房租?謝謝
老師,有個問題咨詢一下,房東給我們代開了房屋租賃發票的話是2000元,我們代扣的稅款是320元,這個賬務上我應該怎么處理這個稅款呢?
老師:我們預付4月房租給房東,他每個季度幫我們代開專票,這個月先付8293元,但是之后開發票的稅點是我們自己出的,我現在記帳怎么記?
老師就是我們公司租辦公場地,,房東不給我們開票,但是可以我們自己開,他提供資料,叫我們自己代開,,老師那這個代開是房東開的,還是去稅務局代開的人開的發票?
老師就是我們公司租辦公場地,,房東不給我們開票,但是可以我們自己開,他提供資料,叫我們自己代開,,老師那這個代開是房東開的,還是去稅務局代開的人開的發票?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
如果房東付了稅款公司又轉給他,怎么做賬呢
也是計營業外支出嗎
你好!是的。除非是開到發票里面。不然就是營業外支出
分錄是怎么樣的呢
借營業外支出-代付稅金 貸 銀行存款
如果是報銷就是,貸其他應付款房東嗎
你好!你可以這樣掛著