你好;? ?你們這個是稅點是怎么回事 ;? ?之前談的不含稅金額來支付租金嗎??
老師:我們預付4月房租給房東,他每個季度幫我們代開專票,這個月先付8293元,但是之后開發票的稅點是我們自己出的,我現在記帳怎么記?
老師:我們和公司租了個人的辦公,當時我們簽了不含稅每月8900 元,現在房東愿意幫我們代開發票,稅點我公司自己出,我想問代開的稅費,我們可以公轉他私人嗎
你好老師:我們公司轉了房租至房東個人帳戶,共8293元,他去代開發票可以開出是嗎?另外稅費當時合同寫是不含的,現在稅費由我公司出,轉給房東個人,但是稅費發票是寫房東個人的,我如何記這筆帳
你好老師,我之前預付了9、10、11月的房租費給房東,每月8293元,共24879元當時記了借:預付賬款24879元,貸銀行存款?,F在1月份房東把12月的房租費也一起開了共4個月的發票共33172元,但是12月的發票8293元是我們前股東轉了現金給他8293元的,我一月份才記這筆發票的賬,現在這個發票我要如何記賬?
你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當時每月記了借:預付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經每個月記了,現在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發票共33172元,但是12月的發票8293元是我們前股東轉了現金給他8293元的,我這邊這筆錢要現金報銷給她,現在這個發票我要如何記賬?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是啊,之前說不含稅點的
但是開票的稅點費用要我們公司自己出
你好;? 那你就要把稅點 自己出的話; 借營業外支出-? 稅費支出 ;? 管理費用-租賃費? 貸預付賬款; 銀行存款 ; 借預付賬款? -租賃費貸 銀行存款? ?
老師:我今天支付了先做,借:預付賬款一租賃費,貸銀行存款?
你好; 對的; 就是這樣的做的?