你好 ; 1.可以代開(kāi)的 ;2.? ?借營(yíng)業(yè)外支出- 稅費(fèi)支出貸銀行存款? 2; 這個(gè)房租做; 借管理費(fèi)用租賃費(fèi)貸銀行存款? ?
老師,我們租的房東房子,他去代開(kāi)的發(fā)票,但是他交的稅費(fèi)發(fā)票名字是他個(gè)人的,這個(gè)可以拿到公司報(bào)銷(xiāo)嗎?合同簽的稅費(fèi)由我公司承擔(dān)
老師:我們公司和房東簽了900元租房協(xié)議:但是房東個(gè)人幫我們代開(kāi)發(fā)票時(shí)要求稅我們公司出,909元的票收到,我轉(zhuǎn)他個(gè)人可以為909元嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
你好老師:我們公司轉(zhuǎn)了房租至房東個(gè)人帳戶(hù),共8293元,他去代開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)出是嗎?另外稅費(fèi)當(dāng)時(shí)合同寫(xiě)是不含的,現(xiàn)在稅費(fèi)由我公司出,轉(zhuǎn)給房東個(gè)人,但是稅費(fèi)發(fā)票是寫(xiě)房東個(gè)人的,我如何記這筆帳
你好老師,我們租房東的辦公室辦公,平時(shí)房租費(fèi)用公司是對(duì)公轉(zhuǎn)房東個(gè)人賬戶(hù),現(xiàn)在房東去代開(kāi)發(fā)票給我們,抬頭寫(xiě)著是我公司抬頭的名稱(chēng),這樣是正確的嗎?
你好老師,我之前預(yù)付了9、10、11月的房租費(fèi)給房東,每月8293元,共24879元當(dāng)時(shí)記了借:預(yù)付賬款24879元,貸銀行存款。現(xiàn)在1月份房東把12月的房租費(fèi)也一起開(kāi)了共4個(gè)月的發(fā)票共33172元,但是12月的發(fā)票8293元是我們前股東轉(zhuǎn)了現(xiàn)金給他8293元的,我一月份才記這筆發(fā)票的賬,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票我要如何記賬?
老師一般納稅人不管差額征收還是簡(jiǎn)易計(jì)稅,進(jìn)項(xiàng)都不能扣除是吧
老師那一般納稅人勞務(wù)公司選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅還可以差額征收嗎?這樣的話(huà)是不是就是5個(gè)點(diǎn)稅率如果勞務(wù)公司和甲方簽訂的是9個(gè)點(diǎn)開(kāi)票合同,然后差額征收就是按9個(gè)點(diǎn)算,不能簡(jiǎn)易計(jì)稅
老師您好,我想問(wèn)下就是我在3月份收到了一張二手車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票金額1000元,然后這個(gè)清理我最后做了營(yíng)業(yè)外支出,申報(bào)增值稅是3%減按2%計(jì)算繳納的,現(xiàn)在是稅務(wù)系統(tǒng)全量發(fā)票查詢(xún)一個(gè)季度的收入這1000元包含進(jìn)去了,但是我做賬沒(méi)有在收入包含進(jìn)去1000元,我想咨詢(xún)下這1000元我要不要申報(bào)企業(yè)所得稅
老師,個(gè)體戶(hù)開(kāi)出36.5萬(wàn)1%增值稅發(fā)票,對(duì)方匯入36.5萬(wàn),個(gè)體戶(hù)法人想把這個(gè)轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)里,需要扣除多少后轉(zhuǎn)給他,個(gè)體戶(hù)賬戶(hù)才不虧啊
注冊(cè)資本未實(shí)繳的股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)枰鰰?huì)計(jì)分錄嗎,如需要應(yīng)該怎樣記賬
A公司有一項(xiàng)設(shè)備,原始價(jià)值為50萬(wàn)元,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)殘值率為10%,個(gè)年凈現(xiàn)金流量如圖5-11所示。要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算內(nèi)涵報(bào)酬率(可先設(shè)i=20%)
老師國(guó)家年度公示時(shí)間是多少
老師,你不是說(shuō)差額征收全額開(kāi)票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)工資不能扣除了,是一般納稅人建筑勞務(wù)公司
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
公司進(jìn)口的貨物,海關(guān)增值稅專(zhuān)用繳款書(shū),在 全量發(fā)票查詢(xún)-取得發(fā)票 能看出來(lái)嗎?
老師,稅費(fèi)這部份沒(méi)有發(fā)票可以嗎?如果是寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出,
你好;可以的; 匯算調(diào)增即可? ?