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老師您好,我想問下就是我在3月份收到了一張二手車銷售發票金額1000元,然后這個清理我最后做了營業外支出,申報增值稅是3%減按2%計算繳納的,現在是稅務系統全量發票查詢一個季度的收入這1000元包含進去了,但是我做賬沒有在收入包含進去1000元,我想咨詢下這1000元我要不要申報企業所得稅

2025-04-23 08:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-23 08:49

這 1000 元需要申報企業所得稅。 企業銷售二手車,雖會計上最終計入營業外支出,但在計算企業所得稅時,要先確定該項業務的應稅收入和成本。銷售二手車取得的 1000 元,屬于企業的資產處置相關收入,增值稅申報時按 3% 減按 2% 計算繳納,不影響其在企業所得稅上作為應稅收入的性質 。在企業所得稅申報時,要將該業務的收入、成本、相關稅費等,按規定計入應納稅所得額計算繳納企業所得稅 。即需將這 1000 元及相關成本費用,在企業所得稅申報表中準確填報,以正確計算應納稅所得額。

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 08:53

收到,感謝老師,但是我申報增值稅的時候我的收入我沒有把1000元算進去,這個增值稅數字也是帶出來的,老師那我這樣申報增值稅不知道合不合適呢

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齊紅老師 解答 2025-04-23 08:54

增值稅收入里面有這個金額就可以了

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 08:56

增值稅申報的時候是按3%減按2%報了

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齊紅老師 解答 2025-04-23 08:57

嗯 享受優惠就可以

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 09:02

老師我現在問題是我賬上收入不顯示1000元,但是我申報報表要把這1000元直接能加到收入上嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-23 09:09

不用 固定資產清理這個科目就代表收入了

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 14:37

老師就是我當時做了這個分錄,您看下,就是我把這個資產處置損益最后改成了營業外支出,老師您幫我看下我這個分錄合適不做的,這樣最后我的營業外支出利潤表上面是6260.16元,我感覺我做的不合適,但是我要是做成營業外收入那我的報表勾稽關系就不成立

老師就是我當時做了這個分錄,您看下,就是我把這個資產處置損益最后改成了營業外支出,老師您幫我看下我這個分錄合適不做的,這樣最后我的營業外支出利潤表上面是6260.16元,我感覺我做的不合適,但是我要是做成營業外收入那我的報表勾稽關系就不成立
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齊紅老師 解答 2025-04-23 14:39

同學你好 營業外收入結轉到利潤分配未分配利潤就可以

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 14:41

好的老師,我這個分錄倒數第二行應該做營業外支出還是營業外收入合適,就是結轉利潤分配未分配利潤是不是結轉賬上的期末損益類科目。

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齊紅老師 解答 2025-04-23 14:45

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 14:46

老師我的意思是我現在其實也沒懂我這個清理完成是收入還是虧損,就是麻煩您幫我看下

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齊紅老師 解答 2025-04-23 14:53

賬面剩余價值多少?清理收入是多少?

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 14:58

不好意思老師,剛沒說清楚,我有2個公司都處理了車,前面發的1000元的一個公司的,實際賬上28000元又是另外一個公司的,我跟您說下28000的這個,這個的固定資產入賬價值是239613.00元,折舊了174770元,固定資產清理是64843.09元。

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:01

你賬面剩余價值是多少

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:01

你算算239613-174770是多少 這個是賬面剩余價值

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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:02

28000是什么東西的金額

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快賬用戶1110 追問 2025-04-23 15:04

老師,我就是根據這張發票做賬的,賬面剩余價值是64843元。

老師,我就是根據這張發票做賬的,賬面剩余價值是64843元。
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齊紅老師 解答 2025-04-23 15:06

28000是你賣出收到的金額?那分錄是 借銀行28000 貸固定資產清理%2B銷項共28000 借固定資產清理64843 借累計折舊174770 貸固定資產239613 借營業外支出 貸固定資產清理(這個金額是64843-28000/(1%2B13%)}這個金額

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這 1000 元需要申報企業所得稅。 企業銷售二手車,雖會計上最終計入營業外支出,但在計算企業所得稅時,要先確定該項業務的應稅收入和成本。銷售二手車取得的 1000 元,屬于企業的資產處置相關收入,增值稅申報時按 3% 減按 2% 計算繳納,不影響其在企業所得稅上作為應稅收入的性質 。在企業所得稅申報時,要將該業務的收入、成本、相關稅費等,按規定計入應納稅所得額計算繳納企業所得稅 。即需將這 1000 元及相關成本費用,在企業所得稅申報表中準確填報,以正確計算應納稅所得額。
2025-04-23
你好 沒關系 你按照1%計提 然后轉讓營業外收入 和開票一致就行 申報表最后也是免稅的 賬上也是免稅的 不影響
2020-07-23
同學你好 對的 這個可以的
2022-05-17
存在下月報稅時抵扣不了的風險。因為系統顯示整張發票為紅色。建議你盡快聯系稅務機關,準備好原始紙質發票、紅沖操作記錄、業務合同和折讓協議等資料,讓稅務機關核實處理,以免影響增值稅申報和抵扣。
2024-12-19
賬上做的固定資產清理,最終要轉到營業外收入中,企業所得稅按賬上營業外收入金額報就行
2024-01-12
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