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你好老師,我之前每個月9、10、11月的房租費每月支付房東費用為8293元,當時每月記了借:預付賬款8293元,貸銀行存款。共24879元,之前的賬已經每個月記了,現在1月份房東把12月的房租費也一起開了,共4個月的發票共33172元,但是12月的發票8293元是我們前股東轉了現金給他8293元的,我這邊這筆錢要現金報銷給她,現在這個發票我要如何記賬?

2024-01-22 14:26
答疑老師

齊紅老師

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2024-01-22 14:28

您好, 12月租金我們要在賬上計提的呀,不是我們付的,也要計提費用的,每月都有的固定費 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款 報銷 借:其他應付款 貸:銀行

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快賬用戶9694 追問 2024-01-22 14:38

我當時都是記在借預付賬款中了,現在收到發票共33172元,其中一部份我現在是不是借:管理費用--租賃費,貸:預付賬款辦公場所租賃費啊?另一部份12月的8293元股東墊付的的那筆費用如何和這個賬一起記?

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齊紅老師 解答 2024-01-22 14:39

您好,我們這個賬不對,權責發生制,就是沒有發票,我們也要計提這個費用的,去更正12月賬務和報表,

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齊紅老師 解答 2024-01-22 17:25

您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~

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借管理費用貸預付賬款、其他應付款,個人 借其他應付款,個人貸銀行存款
2024-01-23
您好, 12月租金我們要在賬上計提的呀,不是我們付的,也要計提費用的,每月都有的固定費 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款 報銷 借:其他應付款 貸:銀行
2024-01-22
同學 你好,正常只能掛其他應付款 往來
2024-01-22
你好,收到發票是可以么入賬的
2023-06-06
同學你好 這個可以的
2024-01-25
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