您好, 12月租金我們要在賬上計提的呀,不是我們付的,也要計提費用的,每月都有的固定費 借:管理費用-租賃費 貸:其他應付款 報銷 借:其他應付款 貸:銀行
請問老師,我司之前租的廠房我們在11月已經搬出來了,但是廠區變壓器之前是我司的,在12月份才轉售,11月有其他工廠搬進去用電,他們預付了8萬給我司(當時做了借銀行存款,貸預收賬款),現在11月賬單出來了,我司也把錢轉給供電局了,付款及收到發票該如何做賬
你好老師:我們2、4、6月預付了每個月租金8293元共24879元辦公場所房租費,當時借:預付帳款,貸:銀行存款,現在收到專票23694.29,稅額1184.72,共24879元這樣記可以嗎
老師,房屋租金,之前按月計提做到管理費用了,做了6個月18000元,但在12月對方開了一張發票過來寫的是24.1-24.12月的房租,明年一整年的36000元,那這張發票我能一次做在23年12月賬上?現在補做18000元,之前已經做了18000元,借管理費用18000貸其他應付-法人18000元嗎?怎么做合適呢?
你好老師,我們之前在工地現場臨時租我當地村民的房子,每個月付款時我當時是記了借銀行存款,貸:預付賬款,租了5個月,現在不租了,共花費4500元,當時村民同意幫我們代開發票的,現在他們不開了,但是這筆費用在預付賬款中,我年底是不是要將它劃入哪個科目才合適
你好老師,我之前預付了9、10、11月的房租費給房東,每月8293元,共24879元當時記了借:預付賬款24879元,貸銀行存款。現在1月份房東把12月的房租費也一起開了共4個月的發票共33172元,但是12月的發票8293元是我們前股東轉了現金給他8293元的,我一月份才記這筆發票的賬,現在這個發票我要如何記賬?
個人的車租給企業開什么發票?全部稅率加起來有多少?涉及哪些稅??2025年廣東惠州。
酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給我們,所以不知道對方開票了,但是肯定入不了賬,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
之前會計沒有錄入固定資產信息,在進行固定資產錄入,有個資產已經提完這折舊還有殘值,使用狀態類別要怎么選擇
研發部門在外面餐費計入研發費用里面人工費嗎
老師我填5080表的長期待攤費用,我給您發的截圖,怎么取數填寫呢
挖礦填海的工程用什么科目,有什么稅
跟老板換現金,要做哪個科目
出口,合同和發票品名很多,規格發票沒有寫,報關的時候可以把全部的品名開成一條嗎
職工薪酬支出及納稅調整明細表,里面的工會經費支出是上交稅務局的工會經費嗎
我當時都是記在借預付賬款中了,現在收到發票共33172元,其中一部份我現在是不是借:管理費用--租賃費,貸:預付賬款辦公場所租賃費啊?另一部份12月的8293元股東墊付的的那筆費用如何和這個賬一起記?
您好,我們這個賬不對,權責發生制,就是沒有發票,我們也要計提這個費用的,去更正12月賬務和報表,
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~