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酒店24年裝修,24年六月投入使用。裝修材料款等計入成本和長期待攤費用500萬,又部分供應商裝修貨款未支付也未開票掛帳。今年4月發現部分裝修費用需要計入房產原值,其中包括未開票掛帳的內容。 問題1、需要計入房產原值,但已經記入成本和長期待攤費用的裝修款部分,如何賬務處理? 2、需要計入房產原值但未開票的裝修內容,需要暫估入帳嗎?暫估不準確怎么辦?

2025-04-29 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-29 15:59

你好,你的長期待攤費用按月分攤了嗎?分攤的時候怎么做的? 借在建工程貸長期待攤費 二是的 后期收到發票的時候再調整就行

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2024-01-04
借 銀行存款 1000 貸 實收資本 1000 借 固定資產 60 貸 銀行存款 60 借 在建工程 100 貸 原材料 銀行存款 100 借 在建工程 20 貸 應付職工薪酬 20 借 固定資產 120 貸 在建工程 120 借 銀行存款 600 貸 短期借款 600 借 原材料 200 應交稅費 34 貸 銀行存款 234 借 生產成本 200 貸 原材料 200 借 銀行存款 600*117% 貸 主營業務收入 600 應交稅費 600*17% 借 銀行存款 50 貸 固定資產清理 50 借 固定資產清理 10 貸 銀行存款地 10
2020-06-06
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2020-06-06
借銀行存款1000 貸實收資本1000
2020-06-06
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2020-06-06
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