您好,你們這個稅款還沒有上繳嗎
老師,有個問題咨詢一下,房東給我們代開了房屋租賃發(fā)票的話是2000元,我們代扣的稅款是320元,這個賬務(wù)上我應(yīng)該怎么處理這個稅款呢?
老師,房東給我們代開的房租發(fā)票,但是稅款是我們自己付,這個怎么賬務(wù)處理呢
老師好我們單位租的另一個單位的房屋當(dāng)經(jīng)營地,想問一下這個租賃發(fā)票是誰開,稅務(wù)局給我們代開還是給我們租房的企業(yè)來開這個租賃發(fā)票
老師,您好!我們請了一個大學(xué)專家教授做咨詢,專家在稅務(wù)局代開了一張2000元的咨詢費(fèi)發(fā)票,發(fā)票右下方寫著由支付方代扣代繳勞務(wù)報酬個稅,想問一下老師,我從公司基本戶上轉(zhuǎn)錢給專家是應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元,還是把個稅扣了轉(zhuǎn)1760(=2000元–240元個稅)給他啊?
老師,我們以公司的名義給員工租了宿舍,房東是個個人,房東是個人,去稅務(wù)局代開了房租發(fā)票,上面寫房東非生產(chǎn)經(jīng)營,由付款方代扣代繳個稅,但是房東沒有讓我們申報個稅,也沒有給我們個稅錢,請問公司會有風(fēng)險嗎,會有罰款嗎
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
已經(jīng)繳納了
我們給房東的租金也是2000元
借 管理費(fèi)用 2000 貸 銀行存款 2000? ?借 銀行存款 320? 貸 其他應(yīng)付款 320
老師,如果這樣做,是不是這320元還要找房東收回來?
嗯對是這個意思的
老師,這個錢收不回了,下個月,是不是可以把發(fā)票金額2300元,稅款300元,如果是這樣,我要如何做賬?
這樣的話,就可以作為應(yīng)交稅費(fèi)的了
老師,那我的租賃費(fèi)是2300,還是需要把稅費(fèi)從2300月中扣除,租賃費(fèi)是2000元,只會給房東付款2000元了
300元他們不承擔(dān)是吧
開票2300的話,300月直接從房東的租金中扣除,只支付2000元房租,他們承擔(dān)300元個稅
那這個3000等于說和你們沒關(guān)系了
是的,那這個如何做賬
他們承擔(dān)那咱們就直接用2000作為費(fèi)用了