你好,這個(gè)查不到如果沒有走對(duì)公戶
未開票收入在2020年12月申報(bào),2021.1月在申報(bào)表附一表未開票收入填負(fù)數(shù),假設(shè)2021年1月沒有收入,那我就不用繳納增值稅,但是申報(bào)表還是顯示2020年12月已繳納增值稅的那個(gè)數(shù)?請(qǐng)問要填寫哪個(gè)表格才能把這個(gè)數(shù)沖掉!
請(qǐng)問一下,我上期進(jìn)項(xiàng)留抵有1000元,本月沒有銷項(xiàng),但是稅務(wù)要求我把這個(gè)留抵消化掉,就說填寫到未開票收入里面,那我下個(gè)月要開票,申報(bào)表又怎么填寫?
老師好! 麻煩咨詢一下我公司這個(gè)月處置了一個(gè)固定資產(chǎn),申報(bào)表填的是未開票收入,繳納增值稅。現(xiàn)在的利潤表和申報(bào)表上的數(shù)字對(duì)不上,利潤表沒有未開票收入了數(shù)字。
老師,麻煩問一下關(guān)于未開票收入中填寫增值稅納稅申報(bào)表。如果要是沒往那個(gè)表上填的話,這個(gè)稅務(wù)局怎么才能查到?他怎么知道我有沒有未開票收入?沒填上去。
老師,問下,如果賣了一臺(tái)車,沒有開發(fā)票出去,會(huì)計(jì)科目怎么寫,是一般納稅人?到時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候,在哪里填寫,是不是未開票收入那一個(gè)?
老師,請(qǐng)問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個(gè)科目嗎
老師,這個(gè)暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對(duì)嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個(gè)體工商戶(小規(guī)模)的個(gè)人所得稅也是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請(qǐng)問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個(gè)有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
那為什么這個(gè)未開票收入的話一定得填上去呢?
怕有舉報(bào)的呀,有就的填寫上