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老師,問下,如果賣了一臺(tái)車,沒有開發(fā)票出去,會(huì)計(jì)科目怎么寫,是一般納稅人?到時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候,在哪里填寫,是不是未開票收入那一個(gè)?

2024-03-14 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-14 09:31

填報(bào)增值稅就按你開票這個(gè)稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計(jì)固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售是下面的分錄。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:31

?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:39

不是啊,我們這不是固定資產(chǎn),我們就是賣汽車的呀?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:42

那就是正常的收入分錄。 借銀行存款或者,應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 填寫在增值稅表1, 13稅率的未開具發(fā)票的那里面。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:42

一般納稅人就填寫13稅率的銷售商品那里。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:45

那老師,問下,平時(shí)說的稅負(fù)率,增值稅稅負(fù)率還有企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么控制呢?這不是按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的來做會(huì)計(jì)科目了嗎?那稅負(fù)率怎么能控制呢?不矛盾了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:50

你好 這二個(gè)都有的尼? ? 可以人為控制 的??

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:51

怎么人為控制

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:52

認(rèn)多少進(jìn)項(xiàng) 成本費(fèi)用 等? ?要是當(dāng)?shù)貨]有要求不要這樣處理?

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:53

沒聽懂啥意思?咋處理

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:55

增值稅稅負(fù)通過勾選進(jìn)項(xiàng)來控制。 所得稅,通過成本費(fèi)用來控制。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 09:56

啥意思?可以說的讓我明白嗎?沒懂

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:57

是我已經(jīng)說的大白話了,你增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)來交的嗎。 按照稅賦來控制,你就少勾選進(jìn)項(xiàng)或多勾勾選進(jìn)項(xiàng)不就達(dá)到控制的結(jié)果了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:57

所得稅是按利潤交的,你要是按稅負(fù)來交你就控制利潤唄,利潤不就通過控制成本費(fèi)用嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 09:57

或者是少收入 收入少是風(fēng)險(xiǎn)大所以一般不用這個(gè)

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:01

你的意思是說,進(jìn)項(xiàng)可以按自己意愿勾選,我還以為發(fā)生多少進(jìn)項(xiàng)就必須勾選多少呢?成本費(fèi)用我也以為實(shí)際發(fā)生多少就是多少呢?那你的意思是說,要想控制所得稅的稅負(fù)率,當(dāng)月就算好成本費(fèi)用,是吧?那成本費(fèi)用不應(yīng)該都是固定的嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:02

成本費(fèi)用是按實(shí)際但是你要是調(diào)稅付不也有人為操作的空間嗎只成本費(fèi)用是按實(shí)際,但是你要是調(diào)稅負(fù)不也有人為操作的空間嗎?只是不正規(guī)。進(jìn)項(xiàng)那個(gè)對(duì)。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:02

都是正規(guī)的,那不就直接按正常的稅交了嗎?也不會(huì)出現(xiàn)稅負(fù)或者是兩套賬的問題了。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:04

那在現(xiàn)實(shí)生活中,要不要到底控制稅負(fù)率呢?你都說了人為控制不正規(guī),那還控制嗎?還是按實(shí)際發(fā)生的來?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:06

看您當(dāng)?shù)匾蟀桑?dāng)?shù)赜袕?qiáng)制要求,你就控制一下,就是不低于那個(gè)稅負(fù)就行。

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:08

還是沒懂咋控制?那你的意思,如果成本費(fèi)用夠了,多余的發(fā)票就扔了,不做賬了是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:10

你可以簡單的這樣理解。因?yàn)檫@個(gè)不正規(guī)不好,在這上直接說大概就這意思。

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:11

或者就是晚點(diǎn)時(shí)間入賬 這都是不正規(guī)的處理? 理解 意思 就行了 不能明說?

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快賬用戶6459 追問 2024-03-14 10:13

你的意思是說,當(dāng)月開進(jìn)來的發(fā)票下個(gè)月做進(jìn)來的意思嗎?那發(fā)票上的日期是上月的,這咋做?沒理解,老師你一下子給說明白吧,

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齊紅老師 解答 2024-03-14 10:15

對(duì)的就是這樣,你就可以晚寄一個(gè)月也行,這就屬于人為調(diào)整的嘛。這個(gè)屬于不正規(guī)的操作不能在平臺(tái)說的那么明白。

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填報(bào)增值稅就按你開票這個(gè)稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計(jì)固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售是下面的分錄。
2024-03-14
沖暫估需要在增值稅報(bào)表里填-91000的收入還是寫在未開具發(fā)票那一欄。
2022-06-07
你好是小規(guī)模的嗎
2024-05-26
按照實(shí)際銷售額填寫減免的填寫在11行。
2021-07-05
你好? ?直接在主表里面去寫。? ?正常是在一般收入明細(xì)表里面去寫的;但是你屬于小微就不在這個(gè)表 是免填了 ;? ? 你如果可以反結(jié)賬去改的話 當(dāng)然是最好的。 這個(gè)是好久的未開票收入?
2021-05-27
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