填報(bào)增值稅就按你開票這個(gè)稅率填寫增值稅表一銷售那里面就可以了。是未開具發(fā)票那一列。我發(fā)給你分錄。你單位原來計(jì)固定資產(chǎn),現(xiàn)在銷售是下面的分錄。
老師,問下小規(guī)模納稅人開票未超過45萬,增值稅是0元,那申報(bào)附加稅的時(shí)候是怎么填寫一般計(jì)稅增值稅那一欄呢
一般納稅人如果這個(gè)月就開了紅字發(fā)票10萬價(jià)稅合計(jì),材料發(fā)票,那我下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候增值稅的表格怎么填寫
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人開了普票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是在開局其他發(fā)票這里顯示填寫嘛?
老師,公司拍賣了一臺(tái)車,收到10000元。沒讓我們開發(fā)票,車是我們小規(guī)模的時(shí)候買的,現(xiàn)在是一般納稅人,1.請(qǐng)問我報(bào)稅的時(shí)候是不是要報(bào)稅?2.稅率按多少報(bào)?3.在無票收入那里報(bào)嗎?
老師,問下,如果賣了一臺(tái)車,沒有開發(fā)票出去,會(huì)計(jì)科目怎么寫,是一般納稅人?到時(shí)候申報(bào)增值稅的時(shí)候,在哪里填寫,是不是未開票收入那一個(gè)?
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計(jì)折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請(qǐng)問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項(xiàng)稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險(xiǎn)跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時(shí)借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項(xiàng)稅額 收到款項(xiàng),借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險(xiǎn)15300 代付車輛購置稅跟保險(xiǎn)。借其他應(yīng)付款車購稅和保險(xiǎn) 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對(duì)于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請(qǐng)問一下年終獎(jiǎng)25萬要交多少個(gè)稅啊?咋算?平時(shí)每個(gè)月也有工資5千以內(nèi),有一個(gè)娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動(dòng)扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
不是啊,我們這不是固定資產(chǎn),我們就是賣汽車的呀?
那就是正常的收入分錄。 借銀行存款或者,應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。 填寫在增值稅表1, 13稅率的未開具發(fā)票的那里面。
一般納稅人就填寫13稅率的銷售商品那里。
那老師,問下,平時(shí)說的稅負(fù)率,增值稅稅負(fù)率還有企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么控制呢?這不是按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的來做會(huì)計(jì)科目了嗎?那稅負(fù)率怎么能控制呢?不矛盾了嗎?
你好 這二個(gè)都有的尼? ? 可以人為控制 的??
怎么人為控制
認(rèn)多少進(jìn)項(xiàng) 成本費(fèi)用 等? ?要是當(dāng)?shù)貨]有要求不要這樣處理?
沒聽懂啥意思?咋處理
增值稅稅負(fù)通過勾選進(jìn)項(xiàng)來控制。 所得稅,通過成本費(fèi)用來控制。
啥意思?可以說的讓我明白嗎?沒懂
是我已經(jīng)說的大白話了,你增值稅不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)來交的嗎。 按照稅賦來控制,你就少勾選進(jìn)項(xiàng)或多勾勾選進(jìn)項(xiàng)不就達(dá)到控制的結(jié)果了嗎?
所得稅是按利潤交的,你要是按稅負(fù)來交你就控制利潤唄,利潤不就通過控制成本費(fèi)用嗎?
或者是少收入 收入少是風(fēng)險(xiǎn)大所以一般不用這個(gè)
你的意思是說,進(jìn)項(xiàng)可以按自己意愿勾選,我還以為發(fā)生多少進(jìn)項(xiàng)就必須勾選多少呢?成本費(fèi)用我也以為實(shí)際發(fā)生多少就是多少呢?那你的意思是說,要想控制所得稅的稅負(fù)率,當(dāng)月就算好成本費(fèi)用,是吧?那成本費(fèi)用不應(yīng)該都是固定的嗎?
成本費(fèi)用是按實(shí)際但是你要是調(diào)稅付不也有人為操作的空間嗎只成本費(fèi)用是按實(shí)際,但是你要是調(diào)稅負(fù)不也有人為操作的空間嗎?只是不正規(guī)。進(jìn)項(xiàng)那個(gè)對(duì)。
都是正規(guī)的,那不就直接按正常的稅交了嗎?也不會(huì)出現(xiàn)稅負(fù)或者是兩套賬的問題了。
那在現(xiàn)實(shí)生活中,要不要到底控制稅負(fù)率呢?你都說了人為控制不正規(guī),那還控制嗎?還是按實(shí)際發(fā)生的來?
看您當(dāng)?shù)匾蟀桑?dāng)?shù)赜袕?qiáng)制要求,你就控制一下,就是不低于那個(gè)稅負(fù)就行。
還是沒懂咋控制?那你的意思,如果成本費(fèi)用夠了,多余的發(fā)票就扔了,不做賬了是嗎?
你可以簡單的這樣理解。因?yàn)檫@個(gè)不正規(guī)不好,在這上直接說大概就這意思。
或者就是晚點(diǎn)時(shí)間入賬 這都是不正規(guī)的處理? 理解 意思 就行了 不能明說?
你的意思是說,當(dāng)月開進(jìn)來的發(fā)票下個(gè)月做進(jìn)來的意思嗎?那發(fā)票上的日期是上月的,這咋做?沒理解,老師你一下子給說明白吧,
對(duì)的就是這樣,你就可以晚寄一個(gè)月也行,這就屬于人為調(diào)整的嘛。這個(gè)屬于不正規(guī)的操作不能在平臺(tái)說的那么明白。